你好同學(xué),我現(xiàn)在想問一下你增值稅申報(bào)表上的留抵稅額,和賬上的誰(shuí)大誰(shuí)小呢?

因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細(xì)那里,那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計(jì)下來差了兩分錢,就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬?怎么做分錄?目前賬上是留抵
由于常年累積,賬上的進(jìn)項(xiàng)比申報(bào)表少,怎么處理呢,找不到具體什么原因?qū)е碌牟町?/p>
請(qǐng)問老師,增值稅銷項(xiàng)稅額因?yàn)樗纳嵛迦氲脑颍瑢?dǎo)致賬上的數(shù)比申報(bào)表的數(shù)多1分或者少1分,這1分項(xiàng)上要怎么處理呢?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
由于前面稅負(fù)1.8%左右 去年按1.3%申報(bào)稅務(wù)局找 查稅負(fù)原因 補(bǔ)稅 后來因?yàn)槎悇?wù)局查還是按2%申報(bào) 去年平均稅負(fù)也按1.8左右 由于怕稅務(wù)局找 今年稅負(fù)按2% 長(zhǎng)年累月導(dǎo)致每月認(rèn)證發(fā)票少 積攢的進(jìn)項(xiàng)多 導(dǎo)致賬上庫(kù)存沒有 每月都要暫估 該怎么辦 是不是以后每月稅負(fù)低點(diǎn)補(bǔ)齊庫(kù)存
發(fā)現(xiàn)賬務(wù)系統(tǒng)上待抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額多于電子稅務(wù)局勾選平臺(tái)上的數(shù)額(時(shí)間久遠(yuǎn)已查不到什么原因?qū)е掠胁町悾~務(wù)上要怎樣處理多出的余額?具體要做什么會(huì)計(jì)分錄呢?是要把剩余的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?請(qǐng)列明會(huì)計(jì)分錄。
老師,比喻說某公司的工種外包給另一個(gè)公司,就是說他的員工在這在承包的公司工作。,但他的工資是外包支付,但承包的公司支付給外包公司,憑證是入什么
老師,公司帳面資產(chǎn)2萬(wàn)多,負(fù)債11萬(wàn)多,現(xiàn)在簡(jiǎn)易注銷,帳面的負(fù)債如何清掉,如果做到營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅,怎么調(diào)可以不交稅
老師這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單該怎么改呀,想要做業(yè)務(wù)招待費(fèi)
開進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證勾選比如9月開進(jìn)了,到了10月或11月廠家有銷售折扣,我需要沖紅金額,比如10月我沖紅了,10月需要認(rèn)證發(fā)票時(shí),我可以不用當(dāng)月來認(rèn)證對(duì)吧,可以下次在使用
老師,分公司需要做收益所有人備案嗎
繼續(xù)教育是在其他網(wǎng)站學(xué)習(xí),然后再全國(guó)會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一平臺(tái)上傳成績(jī)嗎?
2024年12月開了60萬(wàn)發(fā)票,2025年1月又紅沖了60萬(wàn)發(fā)票,做帳24年沒有確認(rèn)收入,但現(xiàn)在報(bào)稅系統(tǒng)里比對(duì)說增值稅少了,專管員叫改2024年企業(yè)所得稅的匯算年報(bào),說加上這60萬(wàn),補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金,這合理嗎?企業(yè)所得稅在匯算前取得的發(fā)票都可以入成本,這又不認(rèn)了?
老師清算的時(shí)候什么科目可以一直掛在負(fù)倆表上
老師,請(qǐng)問一般納稅人跨區(qū)域申報(bào)預(yù)繳稅款,10月10號(hào)開的票,稅款什么繳?
購(gòu)買背景墻展示架3000元,是否直接計(jì)入辦公費(fèi)用,不做固定資產(chǎn)


留抵的,賬上少,申報(bào)表大
哦,這種情況,然后呢,咱們可以調(diào)整一下賬面的情況,然后呢,因?yàn)榱舻姿蛨?bào)表上的數(shù)和賬上的數(shù)肯定是有一個(gè)差額的。額,你能把你那個(gè)余額表發(fā)給我個(gè)圖片嗎?我看看上面的科目余額,我給你調(diào)整一個(gè)憑證。