你好,是這樣的,你正常入庫就行,只是你不體現(xiàn)那個進項稅額,就是說你可以這樣借庫存商品,借應交稅費,應交增值稅待認證進項稅額,貸銀行存款。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
由于前面稅負1.8%左右 去年按1.3%申報稅務局找 查稅負原因 補稅 后來因為稅務局查還是按2%申報 去年平均稅負也按1.8左右 由于怕稅務局找 今年稅負按2% 長年累月導致每月認證發(fā)票少 積攢的進項多 導致賬上庫存沒有 每月都要暫估 該怎么辦 是不是以后每月稅負低點補齊庫存
一般納稅人企業(yè)和一個個人,個人欠法人錢,個人把廠房給法人,法人給個人重新蓋一個小的廠房,法人蓋這個廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務分包,可以開專票進成本費用里么
老師,汽車行業(yè),有一個贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個廠家返點,為啥要做到其他業(yè)務收入里面去呢?為啥要開6%的服務發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應收款-母公司,還是掛其他應付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
那需要降低些稅負嗎 待認證進項稅和暫估入庫是一樣的 這月暫估的好多 每月暫估可以么 暫估和庫存數(shù)持平了 后期沒法整了
你好,嗯,您的稅負率您正常保持就行呀,你可以人為的去控制一下,如果今年進項發(fā)票多的話,稅負率咱們就低點兒也是可以的。
我知道啊 這樣和暫估入庫是一個意思吧 只是分錄不同 怎樣算我們單位自己的稅負率呢
你好,用實際交納的增值稅去除以不含稅的收入,這樣來核算稅負率。
由于每月都有多的進項稅 所以稅負都是算出來的 不是有多少就抵扣多少
你好同學,我我明白你的意思,所以說您先做到待認證進項稅額里只是在賬面上體現(xiàn),至于你想勾選多少張,咱勾選的那些發(fā)票的進項稅額,你在做到應交稅費,應交增值稅進項稅額率他的表現(xiàn)科目。