你好,通常繳納增值稅,城建稅等附加

2月份跨區(qū)域有工程項目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報2月份增值稅時,填寫附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次,抵扣本期實際抵減稅額(4534.96元)后,相對的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對應(yīng)的(4534.96);點擊全申報后提示:主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報異常 請檢查《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》是否存在錯報或漏報!這是什么原因?
老師,請問下當(dāng)月有跨區(qū)域預(yù)繳稅款,想著不交稅應(yīng)該怎么申報?
老師,建筑公司一般納稅人,現(xiàn)在申報3月份的稅費,公司在外地預(yù)繳了增值稅等稅費,3月份開的票,預(yù)繳時間是4月10號,請問4月10號預(yù)繳的增值稅可以在申報3月份的稅款時抵減嗎?
建筑施工企業(yè),6月份外地項目開票沒有在6月跨區(qū)域預(yù)繳,而是今天7.1號跨區(qū)域預(yù)繳申報繳納了稅款所屬期為6月,那在6月份只做開票相關(guān)的分錄嗎?預(yù)繳分錄做到幾月份?增值稅申報的時候這個預(yù)繳應(yīng)當(dāng)填附表嗎?
小規(guī)模納稅人,跨區(qū)域建筑,按照政策,月超過10萬,需要預(yù)繳增值稅,我們預(yù)繳了,但是季度完了,沒有超過30萬元,我們報增值稅報表的時候,是免稅的,請問,是按照免稅申報,然后把跨區(qū)域預(yù)繳的稅款退回來嗎,還是按照有稅的申報
題庫怎么選擇成中級?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個備用金最后怎么做平呢?
老師,請問下個月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個有什么進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進(jìn)項都是13%的稅,這個可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級考了6-7年,去年沒考,今年報兩科財管48分,經(jīng)濟(jì)法61,實物沒考,這個財管就是學(xué)不會了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問下我們公司是一家生產(chǎn)、銷售氣液體公司,如何計算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊合同,對方幫我們注冊商標(biāo),給我們開具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個發(fā)票沒有開錯,但實際我們公司是成功的注冊了商標(biāo),按理來說,應(yīng)該是有無形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點理不清這個邏輯
老師,個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,1688平臺采購,但沒有一點進(jìn)項發(fā)票,怎么辦
老師,什么時候預(yù)繳,11月15日之前繳可以么?
通常在開票后15天內(nèi)預(yù)繳