是記到其他業(yè)務(wù)成本里。

代收代交電費(fèi),需要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,請(qǐng)問(wèn)是記到其他業(yè)務(wù)成本里嗎?帶交電費(fèi)的時(shí)候記到其他營(yíng)業(yè)成本嗎?
建筑公司對(duì)外提供勞務(wù),開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票取得的收入可以做到其他業(yè)務(wù)收入里嗎,成本記到勞務(wù)成本-職工薪酬里,期末結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本里
我公司為物業(yè)公司,代扣代繳的水電費(fèi),收到水電費(fèi)發(fā)票應(yīng)該進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是其他業(yè)務(wù)成本?
老師好,請(qǐng)問(wèn)幼兒教育機(jī)構(gòu)代收的那個(gè)餐費(fèi)可以記其他業(yè)務(wù)支出,收到餐費(fèi)發(fā)票可以記其他業(yè)務(wù)成本嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下 項(xiàng)目水電費(fèi)發(fā)票開(kāi)給開(kāi)發(fā)方(建設(shè)方因?yàn)樗?,電表都是開(kāi)發(fā)公司名稱)不含稅20萬(wàn),那么開(kāi)發(fā)方先付款,到時(shí)從工程款里扣掉 那么開(kāi)發(fā)方收到這個(gè)電費(fèi)發(fā)票直接 借其他業(yè)務(wù)成本200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅26000 貸銀行存款226000 但是當(dāng)月沒(méi)給施工方做轉(zhuǎn)售電,那么其他業(yè)務(wù)成本那在申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)營(yíng)業(yè)成本那得寫上數(shù),但是收入沒(méi)數(shù),這樣怎么辦呢,還是先不走其他業(yè)務(wù)成本呢
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開(kāi)增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開(kāi)票確認(rèn)收入再納稅呀?
老師,我開(kāi)具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)收入是40318949.79元,申報(bào)企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報(bào)收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺(jué)那里不對(duì),和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對(duì)
老師你好!上個(gè)開(kāi)票下個(gè)月需要沖紅,稅費(fèi)己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費(fèi)怎樣處理,下個(gè)月也沒(méi)有開(kāi)票計(jì)劃如何處理
購(gòu)買打印機(jī)1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個(gè)稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本、費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。這個(gè)政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費(fèi)者那個(gè)銷售額確定老師給個(gè)總結(jié)
請(qǐng)問(wèn)老師,稅負(fù)率5%,銷售100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)要多少?怎么算?
老師 請(qǐng)問(wèn)調(diào)整社保繳費(fèi)工資應(yīng)該怎么操作?


上個(gè)月代付的,當(dāng)時(shí)已經(jīng)記入到電費(fèi)里了,怎么辦?
做調(diào)整分錄就可以了
是這樣的,1月代交的電費(fèi),2月開(kāi)發(fā)票給對(duì)方(我們也是2月份收到電費(fèi)發(fā)票的),我就把2月開(kāi)票金額作為2月的收入,把同等金額的成本沖減了2月份的電費(fèi),可以嗎?
把2月開(kāi)票金額作為2月的收入,把同等金額的成本沖減了2月份的電費(fèi),可以