代收的是寄往來不確認收入也不結(jié)算成本。

請教,物業(yè)公司收小區(qū)公共收益應(yīng)記入收入交稅,支付業(yè)委會分成的時候業(yè)委會沒有發(fā)票可以計成本嗎?如果收支計為其他應(yīng)付款稅務(wù)認可嗎?
老師 醫(yī)院食堂收取病人的餐費收入沒有開發(fā)票可以報稅嗎?如果記收入是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?
請問餐飲公司外包給甲,甲可以開餐飲發(fā)票給我方嗎?我們公司是餐飲公司,業(yè)務(wù)多的時候,會在其他餐館訂一部分餐,這種情況 收到的餐飲發(fā)票可以做成本嗎?
建筑公司對外提供勞務(wù),開具勞務(wù)費發(fā)票取得的收入可以做到其他業(yè)務(wù)收入里嗎,成本記到勞務(wù)成本-職工薪酬里,期末結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本里
勞務(wù)派遣公司,一般納稅人,我們有時候代付代收派遣員工的餐費、住宿費等等,這樣做賬對嗎? 先代付款 借:其他應(yīng)付-代收代付 貸 :銀行存款 收到發(fā)票: 借:管理費用-其他管理費 貸:其他應(yīng)付-代收代付 代收代付有發(fā)票是不是確認為其他業(yè)務(wù)成本或管理費用?到底什么情況才叫代收代付?,這類代付出去的可以被確認費用或成本,專票可以抵扣嗎?
出口美金報關(guān)價,和開票的人民幣價格,滿足什么關(guān)系時比較合理的
老師,因為社?;鶖?shù)公司補繳的社保,怎么記賬?補繳的屬于個人和公司部分。
請問福利費怎么申報個稅
老師,我們有個項目,是個運河杯的獎金,我們是被掛靠方,現(xiàn)在要給掛靠方這個獎金,掛靠方要開發(fā)票嗎
老師你好!今天是第3季度的所得稅的申報,三季度不交,第4季度再交所得稅,這樣可行嗎?會產(chǎn)生預(yù)警嗎?老師指導(dǎo)一下。
合同總金額為10000.00元,合同中服務(wù)內(nèi)容為調(diào)試、維修、維護服務(wù),各項金額沒有單獨列,這份合同開發(fā)票時,商品和服務(wù)稅收分類編碼為202,這種情況下要不要交印花稅?
老師,充貨車電費記入什么科目?
合同總金額為10000.00元,合同中服務(wù)內(nèi)容為調(diào)試、維修、維護服務(wù),各項金額沒有單獨列,這份合同開發(fā)票時,商品和服務(wù)稅收分類編碼為202,這種情況下要不要交印花稅?
公司賣車,車輛原值1569436.28元,累計折舊993976.26元,車輛凈值575460.02元,當月按照凈值核定銷售價格申報了增值稅無票收入,公司是增值稅小規(guī)模納稅人,產(chǎn)生了增值稅5754.6元,城市維護建設(shè)稅86.32元,地方教育附加57.55元,那處理這個車的會計分錄應(yīng)該怎樣做?
是啊,現(xiàn)在申報就顯示異常了,就百分之三的專票也是按百分之一在算稅,我就要手工修改了,不然就稅不對了,這個怎么處理,強制申報嗎?