您好!這個屬于主營業(yè)務收入,成本是記入工程施工或者合同履約成本,然后轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本
老師,有個個人開了勞務發(fā)票給我們公司,前期做賬做到勞務成本里,可不可以把他的勞務報酬所得做到工資里
請問:招標代理公司,計提工資時,借,勞務成本;貸,應付職工薪酬。 發(fā)生專家評審費時:借,勞務成本;貸,庫存現(xiàn)金。 收到服務費時,借,銀行存款;貸,主營業(yè)務收入、應交增值稅銷項稅。 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄:借,主營業(yè)務成本;貸,勞務成本。這樣做分錄對嗎?
勞務公司的賬怎么做呢?勞務服務公司?小規(guī)模的,給建筑公司提供勞務,收到勞務記主營業(yè)務收入嗎?做工資表發(fā)工資記主營業(yè)務成本嗎?稅費怎么記呢
建筑公司對外提供勞務,開具勞務費發(fā)票取得的收入可以做到其他業(yè)務收入里嗎,成本記到勞務成本-職工薪酬里,期末結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務成本里
老師,勞務收入帶繳納的個稅,是不是做到營業(yè)外支出,其他里面,可以抵扣公司的成本
老師:甲建筑公司給乙公司開具15萬發(fā)票,還要承擔15萬的10%的費用,這個稅金也讓甲公司承擔。那么開始金額是不是:15萬+(15萬+15萬*10%)*9%。這樣算對嗎?
老師晚上好,個體工商戶第二季度共銷售322777.11,增值稅,以及附加稅怎么核算呢
7月5號今天晚上沒有直播課嗎
網(wǎng)上核銷外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個月申報增值稅時附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個月申報增值稅時附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時候,只是計提了工資,編制分錄如下: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 5月有個稅,但是我只是申報了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時候,我是否可以這樣做分錄 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計提個稅分錄 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交個人所得稅 我這樣把5月份的個稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時不發(fā)工資,員工要用錢都是預支,年底發(fā)工資。平時按工資表申報個稅。那年底發(fā)工資時個稅如何申報。要繳納個稅嗎?
老師好,請問利潤表上主營業(yè)務稅金及附加包含印花稅嗎