你好; 是會的 ; 比如按照新收入準(zhǔn)則,結(jié)算價款和確認(rèn)收入的會計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款或合同資產(chǎn) 貸:合同結(jié)算—價款結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)—待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 借:合同結(jié)算—收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入
請問老師:結(jié)算進(jìn)度款時:借:應(yīng)收賬款 貸:合同結(jié)算-價款結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)-待專銷項(xiàng)稅那么去人收入時是:借:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)貸:主營業(yè)務(wù)收入,問題1、要不要做分錄借:合同結(jié)算-價款結(jié)算貸:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)這個分錄呢?2能不能直接用借:合同結(jié)算-價款結(jié)算貸:主營業(yè)務(wù)收入
@思羽老師合同結(jié)算-價款結(jié)算這個科目會結(jié)轉(zhuǎn)收入 嗎?
合同結(jié)算一價款結(jié)算放資產(chǎn)科目下嗎借增貸減嗎 合同結(jié)算一收入結(jié)轉(zhuǎn)放什么科目
老師,請問合同結(jié)算科目要帶二級科目嗎(收入結(jié)轉(zhuǎn)和價款結(jié)算)
請問合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)和價款結(jié)算的余額怎么沖銷,合同結(jié)算-價款結(jié)算貸方余額1000,合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)借方余額1250,是等合同結(jié)束兩個科目余額互沖嗎
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時,先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
做的這樣的,還沒做別的,軟件就結(jié)轉(zhuǎn)收入了,對嗎?
?你好;? ?是的。 到時損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到? ?本年利潤去 ;? ? 這個學(xué)堂也有這個新準(zhǔn)則的課程? 你有空也可以去看看實(shí)操講解 ;走一遍思路好一些的??