同學你好 問題1,不需要 2.可以
請問老師:結算進度款時:借:應收賬款 貸:合同結算-價款結算,應交稅費-待專銷項稅那么去人收入時是:借:合同結算-收入結轉(zhuǎn)貸:主營業(yè)務收入,問題1、要不要做分錄借:合同結算-價款結算貸:合同結算-收入結轉(zhuǎn)這個分錄呢?2能不能直接用借:合同結算-價款結算貸:主營業(yè)務收入
@郭老師 如果我做了借:應收 貸:合同-價款結算,應交稅費 借:應收賬款 貸:銀行 借:合同結算-收入結轉(zhuǎn) 貸:主營業(yè)務收入 、 合同結算會不會有余額,它是損益類科目?不會有余額?
老師,施工方按進度確認收入,借,應收賬款,貸合同結算_價款結算;開發(fā)票時,借合同結算_收入結轉(zhuǎn)貸主營業(yè)務收入;如果確認無票收入怎么做?
#提問#老師,施工企業(yè)確認收入時借:合同結算--收入結轉(zhuǎn) 貸:主營業(yè)務收入 根據(jù)建設方確認的階段性結算單 借:應收賬款 貸:合同結算--價款結算或主營業(yè)務收入,這兩筆分錄不明白解釋下
老師,借合同結算一一收入結轉(zhuǎn),貸主營業(yè)務收入,這是申報要申報未開票收入是嗎?,等到借:應收帳款,貸:價款結算一一價款結算,應交銷項的時候怎么申報呢/
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
上個月用了合同結算-收入結轉(zhuǎn)這個科目,現(xiàn)在怎么處理?
那科目有沒有余額呢
有,價款結算余額-822500 ,收入結轉(zhuǎn)710000
工程也是沒有全部完工,合同結算一級科目余額是這兩個之差(-112500)
價款結算和周茹結轉(zhuǎn)科目對沖一下 余額留在價款結算