你好,合同結(jié)算可以有余額的,在貸方有余額,它不是損益類的科目,它是成本類的科目 結(jié)算了100,確認收入的數(shù)是80,那還有剩余的20沒有確認收入,你以后有了完工進度再確認就可以
項目會計:開票時:借:應(yīng)收/銀行存款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費-銷項 結(jié)轉(zhuǎn)收入:借:主營業(yè)務(wù)成本 合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 工程結(jié)束 :借:工程結(jié)算 合同毛利 貸: 工程施工 老師這個對嗎?中間少分錄嗎?
請問老師:結(jié)算進度款時:借:應(yīng)收賬款 貸:合同結(jié)算-價款結(jié)算,應(yīng)交稅費-待專銷項稅那么去人收入時是:借:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)貸:主營業(yè)務(wù)收入,問題1、要不要做分錄借:合同結(jié)算-價款結(jié)算貸:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)這個分錄呢?2能不能直接用借:合同結(jié)算-價款結(jié)算貸:主營業(yè)務(wù)收入
@郭老師 如果我做了借:應(yīng)收 貸:合同-價款結(jié)算,應(yīng)交稅費 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行 借:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 、 合同結(jié)算會不會有余額,它是損益類科目?不會有余額?
老師,施工方按進度確認收入,借,應(yīng)收賬款,貸合同結(jié)算_價款結(jié)算;開發(fā)票時,借合同結(jié)算_收入結(jié)轉(zhuǎn)貸主營業(yè)務(wù)收入;如果確認無票收入怎么做?
老師,是不是工程結(jié)算最后全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入,工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,就不用合同毛利了?比如,借應(yīng)收賬款貸合同結(jié)算,借合同結(jié)算貸主營業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸應(yīng)收賬款,借工程施工貸銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工,這樣是不是不用合同毛利這個科目,謝謝老師
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補上未開的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費是指什么費用呢
上個月漏報的進項稅轉(zhuǎn)出,可以和這個月的加在一起申報嗎?
老師,增值稅不是通過應(yīng)交稅費嗎?這個題里為什么要計入稅金及附加?
你好,老師為什么我報個稅,這累計收入這里沒有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
老師好,想問一下領(lǐng)了定額發(fā)票后怎么做賬和報稅呢?是當期需要把領(lǐng)的定額發(fā)票的金額全部做賬和申報收入嗎?
這些離職后的福利,在匯算表上填職工薪酬表,是填在哪個分項里面
請問老師,24年前三個季度虧損,最后一個季度盈利,預交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?
老師,蘄艾服務(wù)開票幾個點的稅?謝謝
那如果有收入了,-收入結(jié)轉(zhuǎn)這個科目的余額怎么是20?怎樣做?
借銀行存款貸合同結(jié)算100, 借合同結(jié)算80貸主營業(yè)務(wù)收入80 貸方余額20,讓它有余額就可以了。
實操上怎么沒有看到這部分的?
你好,Na它發(fā)生的和結(jié)轉(zhuǎn)的是一樣的話,就是完工進度和結(jié)算的是一樣的唄,這種也是正確的。
合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn) 合同結(jié)算-價款結(jié)算 都有余額怎么辦?
借合同價款結(jié)算,貸合同收入結(jié)轉(zhuǎn)對沖。
其實對我們來說,他兩個金額是一樣的,當時不做-價款結(jié)算就好了,現(xiàn)在兩個期末都有余額?
你好,你對沖一下就可以到月末。
什么時候做,做了成本后嗎?
可以的,可以這么做的。