你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
銷售產(chǎn)品十八臺,單價(jià)2000,增值稅率百分之十三,價(jià)位稅暫未收到
銷售產(chǎn)品50臺,單價(jià)4000元,增值稅稅率13%,價(jià)稅款暫時(shí)未收到。
銷售產(chǎn)品100臺A產(chǎn)品每臺不含稅售價(jià)20000元增值稅稅率百分之13款項(xiàng)暫未收到會(huì)計(jì)分錄是什么
銷售B產(chǎn)品50臺,單價(jià)7000元,增值稅稅率13%,款未收。要求:根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄
銷售B產(chǎn)品50臺單價(jià)7000增值稅稅率百分之13款未付
老師生產(chǎn)型企業(yè)計(jì)算稅的時(shí)候,是不是都有個(gè)虛擬稅,例如虛擬進(jìn)項(xiàng)稅,虛擬稅負(fù)率等?有啥用
首單退稅是散貨拼柜的嗎,有的話怎么解決提單這個(gè)收發(fā)貨人跟報(bào)關(guān)單上對應(yīng)不上的問題
給項(xiàng)目上的員工公寓購買的床、桌子、衣柜等怎么做分錄?
一般納稅人,收到這種發(fā)票怎么入賬?
比如我們是乙方,銷售服務(wù)商務(wù)簽了合同回來,合同價(jià)100萬,分批結(jié)算的,然后達(dá)到結(jié)算條件,商務(wù)去請款20萬,要會(huì)計(jì)開20萬發(fā)票,然后也開票了,但是甲方最后只給了10萬,那應(yīng)收賬款是20-10呢還是100-10
老師,看增值稅的納稅申報(bào)表,附表五里面顯示有留底稅額,但是主表里不顯示留底稅額!主表里顯示要繳納增值稅。但是附表里有顯示附稅都有留底都減免了,請問老師這是什么情況?
記入長期待攤費(fèi)用。是本月就開始攤,還是下月
我是小規(guī)模納稅人,比如我現(xiàn)在想開票,確認(rèn)已經(jīng)收到的往來款,我想確認(rèn)1000的收入,那我開票的含稅金額金額是多少,
自然人a向公司B轉(zhuǎn)讓2000萬股權(quán),是平價(jià)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在B公司就這部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納了印花稅,自然人a還需要繳稅嗎?
老師,公司采購鎖,還有很多和鎖一起送過來的零件,對方只能開鎖,不能開零件,這樣可以嗎