您好 借 應(yīng)收賬款350000+45500=395500 貸 主營業(yè)務(wù)收入50*7000=350000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額350000*0.13=45500
公司銷售a產(chǎn)品50臺,每臺單價10000元適用增值稅率為13%為上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄
公司銷售a產(chǎn)品50臺,每臺單價10000元適用增值稅率為13%為上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄
銷售B產(chǎn)品50臺,單價7000元,增值稅稅率13%,款未收。要求:根據(jù)資料編制會計分錄
銷售B產(chǎn)品50臺單價7000增值稅稅率百分之13款未付
銷售B產(chǎn)品50臺,代價7000元,增值稅稅率13%,款未收,會計分錄
老師生產(chǎn)型企業(yè)計算稅的時候,是不是都有個虛擬稅,例如虛擬進項稅,虛擬稅負率等?有啥用
首單退稅是散貨拼柜的嗎,有的話怎么解決提單這個收發(fā)貨人跟報關(guān)單上對應(yīng)不上的問題
給項目上的員工公寓購買的床、桌子、衣柜等怎么做分錄?
一般納稅人,收到這種發(fā)票怎么入賬?
比如我們是乙方,銷售服務(wù)商務(wù)簽了合同回來,合同價100萬,分批結(jié)算的,然后達到結(jié)算條件,商務(wù)去請款20萬,要會計開20萬發(fā)票,然后也開票了,但是甲方最后只給了10萬,那應(yīng)收賬款是20-10呢還是100-10
老師,看增值稅的納稅申報表,附表五里面顯示有留底稅額,但是主表里不顯示留底稅額!主表里顯示要繳納增值稅。但是附表里有顯示附稅都有留底都減免了,請問老師這是什么情況?
記入長期待攤費用。是本月就開始攤,還是下月
我是小規(guī)模納稅人,比如我現(xiàn)在想開票,確認已經(jīng)收到的往來款,我想確認1000的收入,那我開票的含稅金額金額是多少,
自然人a向公司B轉(zhuǎn)讓2000萬股權(quán),是平價轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在B公司就這部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納了印花稅,自然人a還需要繳稅嗎?
老師,公司采購鎖,還有很多和鎖一起送過來的零件,對方只能開鎖,不能開零件,這樣可以嗎