你好,一般都有,這樣是為了使得稅負(fù)率變化不要太大。平衡稅負(fù)
老師,增值稅稅負(fù)預(yù)測(cè)的時(shí)候,假如公司進(jìn)項(xiàng)有旅客發(fā)票是9%,其他都是銷(xiāo)項(xiàng)是13%,不是稅負(fù)要按稅率分類(lèi)嗎,那企業(yè)的增值稅稅負(fù)怎么算呢?
老師,生產(chǎn)企業(yè)免抵退只是一個(gè)虛擬數(shù)字沒(méi)有收到錢(qián),系統(tǒng)里打印免抵退稅匯總表該怎么做分錄,增值稅已經(jīng)申報(bào)好了才打印出來(lái)?分錄體現(xiàn)不到增值稅報(bào)表了?
11月新注冊(cè)的個(gè)人獨(dú)資企業(yè),沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù),注冊(cè)地址是虛擬地址無(wú)房租,只用了50元的廣告費(fèi),企業(yè)所得稅申報(bào)表該怎么填寫(xiě)呢?資產(chǎn)其實(shí)也沒(méi)有,就一臺(tái)電腦,填小數(shù)填不進(jìn)去
軟件行業(yè),小企業(yè)小規(guī)模納稅人。從A公司購(gòu)買(mǎi)了“短信”,然后在系統(tǒng)中搭配銷(xiāo)售給客戶(hù),這種的成本結(jié)算是要怎么寫(xiě)?軟件行業(yè)沒(méi)有實(shí)物庫(kù)存,都是虛擬產(chǎn)品(如系統(tǒng)、軟件、短信等)
老師,生產(chǎn)型服務(wù)行業(yè)的加計(jì)抵減額是不是就是等于進(jìn)項(xiàng)稅*5%? 我在報(bào)稅的時(shí)候提示的這個(gè)加計(jì)抵減臺(tái)賬是啥?
老師生產(chǎn)型企業(yè)計(jì)算稅的時(shí)候,是不是都有個(gè)虛擬稅,例如虛擬進(jìn)項(xiàng)稅,虛擬稅負(fù)率等?有啥用
首單退稅是散貨拼柜的嗎,有的話(huà)怎么解決提單這個(gè)收發(fā)貨人跟報(bào)關(guān)單上對(duì)應(yīng)不上的問(wèn)題
給項(xiàng)目上的員工公寓購(gòu)買(mǎi)的床、桌子、衣柜等怎么做分錄?
一般納稅人,收到這種發(fā)票怎么入賬?
比如我們是乙方,銷(xiāo)售服務(wù)商務(wù)簽了合同回來(lái),合同價(jià)100萬(wàn),分批結(jié)算的,然后達(dá)到結(jié)算條件,商務(wù)去請(qǐng)款20萬(wàn),要會(huì)計(jì)開(kāi)20萬(wàn)發(fā)票,然后也開(kāi)票了,但是甲方最后只給了10萬(wàn),那應(yīng)收賬款是20-10呢還是100-10
老師,看增值稅的納稅申報(bào)表,附表五里面顯示有留底稅額,但是主表里不顯示留底稅額!主表里顯示要繳納增值稅。但是附表里有顯示附稅都有留底都減免了,請(qǐng)問(wèn)老師這是什么情況?
記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。是本月就開(kāi)始攤,還是下月
我是小規(guī)模納稅人,比如我現(xiàn)在想開(kāi)票,確認(rèn)已經(jīng)收到的往來(lái)款,我想確認(rèn)1000的收入,那我開(kāi)票的含稅金額金額是多少,
自然人a向公司B轉(zhuǎn)讓2000萬(wàn)股權(quán),是平價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)F(xiàn)在B公司就這部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納了印花稅,自然人a還需要繳稅嗎?
老師,公司采購(gòu)鎖,還有很多和鎖一起送過(guò)來(lái)的零件,對(duì)方只能開(kāi)鎖,不能開(kāi)零件,這樣可以嗎