你好,借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)
銷售產(chǎn)品18臺(tái),單價(jià)2000元,增值稅稅率13%,價(jià)稅款暫未收到。
銷售產(chǎn)品50臺(tái),單價(jià)4000元,增值稅稅率13%,價(jià)稅款暫時(shí)未收到。
銷售B產(chǎn)品50臺(tái)單價(jià)7000增值稅稅率百分之13款未付
銷售B產(chǎn)品50臺(tái),代價(jià)7000元,增值稅稅率13%,款未收,會(huì)計(jì)分錄
銷售產(chǎn)品18臺(tái)。單價(jià)3000元,市率13%,價(jià)稅款上暫收到。
老師生產(chǎn)型企業(yè)計(jì)算稅的時(shí)候,是不是都有個(gè)虛擬稅,例如虛擬進(jìn)項(xiàng)稅,虛擬稅負(fù)率等?有啥用
首單退稅是散貨拼柜的嗎,有的話怎么解決提單這個(gè)收發(fā)貨人跟報(bào)關(guān)單上對(duì)應(yīng)不上的問(wèn)題
給項(xiàng)目上的員工公寓購(gòu)買(mǎi)的床、桌子、衣柜等怎么做分錄?
一般納稅人,收到這種發(fā)票怎么入賬?
比如我們是乙方,銷售服務(wù)商務(wù)簽了合同回來(lái),合同價(jià)100萬(wàn),分批結(jié)算的,然后達(dá)到結(jié)算條件,商務(wù)去請(qǐng)款20萬(wàn),要會(huì)計(jì)開(kāi)20萬(wàn)發(fā)票,然后也開(kāi)票了,但是甲方最后只給了10萬(wàn),那應(yīng)收賬款是20-10呢還是100-10
老師,看增值稅的納稅申報(bào)表,附表五里面顯示有留底稅額,但是主表里不顯示留底稅額!主表里顯示要繳納增值稅。但是附表里有顯示附稅都有留底都減免了,請(qǐng)問(wèn)老師這是什么情況?
記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。是本月就開(kāi)始攤,還是下月
我是小規(guī)模納稅人,比如我現(xiàn)在想開(kāi)票,確認(rèn)已經(jīng)收到的往來(lái)款,我想確認(rèn)1000的收入,那我開(kāi)票的含稅金額金額是多少,
自然人a向公司B轉(zhuǎn)讓2000萬(wàn)股權(quán),是平價(jià)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在B公司就這部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納了印花稅,自然人a還需要繳稅嗎?
老師,公司采購(gòu)鎖,還有很多和鎖一起送過(guò)來(lái)的零件,對(duì)方只能開(kāi)鎖,不能開(kāi)零件,這樣可以嗎