你好,匯算清繳后就不用更正了!
老師我10月的企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表都報(bào)錯了。我是不是需要去大廳更正申報(bào)呢?另外我們公司是19年7月稅務(wù)登記的,一直到20年的8月份才開始做賬。這樣19年的匯算清繳我需要去大廳更正嗎?
老師,公司代扣代繳的工資個稅去年5月份開始申報(bào)錯誤,往后推的每一個月都不對的。部分同事已經(jīng)自行做完匯算清繳了。那我這份錯誤的申報(bào)表還需要更正嗎?
老師,我還是想問一下代扣代繳個人所得稅,工資部分。有一期申報(bào)錯誤,是2021年的。然后這個月員工都自行按照正確的數(shù)據(jù)辦理了匯算清繳。那我還要去稅局更正申報(bào)嗎
老師好,想請問下我2月做賬的時(shí)候,借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款,錯誤把貸方輸入成了應(yīng)收賬款,而且4月根據(jù)那個報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,請問我在5月做憑證的時(shí)候改過來。但是報(bào)稅的報(bào)表上是錯誤的,還需要去稅務(wù)局更正嗎?還是等匯算清繳呢時(shí)候正確就行了
老師好!我前任會計(jì)做的計(jì)提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯的,8月份計(jì)提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的,實(shí)際上7月份已經(jīng)繳納過了!而且她當(dāng)時(shí)繳納時(shí)好幾個月份都沒有申報(bào)繳納,去年的費(fèi)用今年3月才補(bǔ)交的,目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒有交的,現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的,錯誤的紅沖,那對來年的匯算清繳和個人所得稅這些會不會有影響呢?我是小白一個
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計(jì)算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒有還,也沒有計(jì)提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?