你好,是什么原因多繳納的?
老師,公司延期申報預(yù)繳了增值稅,本期申報28欄填寫后,應(yīng)補退稅額為負(fù)數(shù)。那附加稅是按0申報,應(yīng)補退稅額為0,還是計稅依據(jù)為0,預(yù)繳欄次填寫預(yù)繳的附加稅,應(yīng)補退稅額為負(fù)數(shù)?
增值稅納稅申報表主表的應(yīng)納稅額合計數(shù)就是要交的增值稅,如果繳納后,下月申報表需要手動填寫嗎
老師您好我是建筑行業(yè),本期外地項目預(yù)交了稅款,但本期增值稅有留底不用繳納增值稅,那么增值稅申報表中表四需要填寫預(yù)繳的稅款嗎?,主表28列—分次預(yù)繳稅額是否應(yīng)該有數(shù)據(jù),如果有數(shù)據(jù)就會提現(xiàn)本期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),無法保存申報
增值稅納稅申報表本期應(yīng)補(退)稅額那塊,如果多繳納了稅款,本月數(shù)數(shù)字寫的會是負(fù)數(shù)嗎,還是依然寫的正數(shù),比如多繳納寫-5000,還是寫的依然是5000
老師,填寫工商年報里的納稅總額,是填全年的附加稅、印花稅、所得稅,還有本年累計的增值稅,老師,填寫本年累計的增值稅是填寫納稅申報報主表里24行的應(yīng)納稅額合計里的本年累計數(shù),還是填寫19行里的應(yīng)納稅額本年累計數(shù),還是填寫27行里的本期已繳稅額的本年累計數(shù)呀?
各位老師好!建筑企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則用不用合同成本與合同毛利科目?
@董孝彬老師,想提問的
社保費申報怎么申報養(yǎng)老,那些的
鄒老師,您好!我們在改造裝修期,我認(rèn)為是工程籌建期,業(yè)務(wù)招待費能不能做在“管理費用—開辦費”?
新入職員工培訓(xùn)工作餐計入什么科目?
老師我想問一下 我們是商貿(mào)企業(yè)銷售材料大桶銷售 配小桶分裝 可是我的經(jīng)營范圍不包括加工 我這個應(yīng)該怎么辦
外購的商品,自己拿來開樣展示試用了,不能在銷售,賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理
老師請問下工地購買兩量電動三輪,共花6500元普票,那么這個電動三輪我不想走固定資產(chǎn),入到什么科目合適呢
個人租賃房屋給公司1年12萬,怎么開票?需要繳稅哪些稅款,繳多少稅款
本月應(yīng)付職工工資¥20,000,其中代扣社保¥2000,代扣公積金¥1000,代扣個人所得稅千元代扣稅費千元收回代電千元的會計分錄
不知道,之前財務(wù)做的
你看下申報表,如果是你們有紅沖的收入,這種之前多交了稅款不退的,他在自動留底里面。
如果是多繳納的,在申報表里面數(shù)字填寫是負(fù)多少嗎
還是顯示的是紅色呢
填寫負(fù)數(shù)多少 負(fù)數(shù)顯示