您好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就可以
外購產(chǎn)品,銷售領(lǐng)用用作市場推廣,向客戶展示產(chǎn)品,不贈送。是視同銷售嗎 另外,算作視同銷售的話,是怎么界定的呢?貨物移送?要是兩年后這個(gè)產(chǎn)品收回公司改變了用途售出了,又是什么樣的賬務(wù)處理呢?
香港客戶寄來樣品,樣品免費(fèi)給我們、但國內(nèi)通關(guān)費(fèi)和稅金都我們自己承擔(dān),收到樣品后會寄往境外母公司檢測用、只做測試不會銷售、那這樣的話賬務(wù)如何操作?進(jìn)口增值稅不得抵扣、出口寄送費(fèi)用做銷售費(fèi)用處理?
出口樣品,已報(bào)關(guān),不收匯,按要求開具零稅率發(fā)票,納稅申報(bào)附表一系統(tǒng)自動(dòng)帶出到免稅一欄。 問外銷收入賬務(wù)處理怎么做。 借? 貸外銷收入 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品
銷售部門領(lǐng)用的庫存商品樣品似同銷售嗎?怎么做賬務(wù)處理,用不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。庫存商品是自己生產(chǎn)的不是外購的
外購的商品,自己拿來開樣展示試用了,不能在銷售,賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票項(xiàng)目名稱開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營業(yè)日報(bào)表和會記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤又增加了,那等于會造成25年利潤高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時(shí)入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個(gè)勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個(gè)月開勞務(wù)發(fā)票給對方 金額189萬 代發(fā)工資也是189萬 這種情況有沒有風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報(bào)只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫
賬務(wù)怎么寫 增值稅方面要特別處理嗎?
不需要什么特別處理
借:銷售費(fèi)用
貸:銀行存款
沒收款 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 是 嗎?
是沒付款嗎,你前面是入銷售費(fèi)用了嗎
自己公司銷售的商品,用于開樣試用了 不能銷售了屬于費(fèi)用了 也不收款
那就直接做
借:銷售費(fèi)用
貸:庫存商品
那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理
進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
是不是還要確認(rèn)銷項(xiàng)稅啊
這個(gè)不用視同銷售哦