學(xué)員您好! 若錯(cuò)誤發(fā)票已認(rèn)證抵扣(專票),需在收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 若為普票,需確保紅沖后重新取得正確發(fā)票方可稅前扣除。
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師2022年12月10號(hào)開了一張票成本票,因?yàn)槭钦乃麄內(nèi)ツ隂]有報(bào)銷,現(xiàn)在要我們紅沖掉把票開成今年的日期,類目不變,這夸年的發(fā)票可以紅沖掉重新開具嗎?賬務(wù)處理咋做?目前還沒有做匯算清繳
老師,您好,去年我們開的勞務(wù)發(fā)票,在今年匯算清繳前對(duì)方?jīng)]付款,因?yàn)闆]付款就沒付錢給工人導(dǎo)致沒有成本入賬,在匯算清繳時(shí)我們交了6千元的稅(由包工頭承擔(dān),但是我們公司墊付的),現(xiàn)在對(duì)方說未回款的部分不在支付,那我們這邊要把多開的發(fā)票紅沖,在這個(gè)月紅沖,那去年我們交的企業(yè)所得稅6千稅款包工頭說就不支付給我們,說退票紅沖了不產(chǎn)生稅額了,這樣合理嗎
老師,我們公司12月份開了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方1月24號(hào)開的負(fù)數(shù)發(fā)票,但是由于紅字信息表有誤,所以對(duì)方1月31號(hào)把負(fù)數(shù)發(fā)票就作廢了,我1月31號(hào)又重新開了一份正確的紅字信息表 第一個(gè)問題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個(gè)問題:我1月份報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)把負(fù)數(shù)發(fā)票算進(jìn)去了,現(xiàn)在沒有了這張負(fù)數(shù)發(fā)票,我又該怎么處理
老師 我們單位是一般納稅人 2月份給A公司開了一筆162萬的專票 A公司也抵扣了,我們?cè)鲋刀惡透郊佣愓I陥?bào)的但是到現(xiàn)在為止還沒繳款,但是剛才得知消息A公司的合同要重新簽,那162萬的專票就需要開紅沖,所以我想問幾個(gè)問題:1.我們公司的稅款還沒有交 影響紅沖嗎?2.對(duì)方已抵扣,紅沖的話是需要對(duì)方提供紅字信息表的對(duì)嗎?3.我們單位印花稅是季報(bào),所以已開的162萬這個(gè)報(bào)表期也是要正常申報(bào)的嗎?4.這筆162萬的發(fā)票紅沖以后,應(yīng)該會(huì)按新合同再開一筆發(fā)票,所以這個(gè)162萬相應(yīng)的稅款是等稅務(wù)局退回還是能抵頂新開發(fā)票的稅款啊?
老師,129題難道不是按實(shí)際收取的交消費(fèi)稅嗎?他題目中說的是總的銷售額是51.48萬元,那以舊換新實(shí)際收取的只有3.51啊,難道消費(fèi)稅不是用51.48-8.19=43.29,然后在43.29+3.51為依據(jù)來計(jì)算嗎?有點(diǎn)不懂
老師好,我想問一下,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除的,現(xiàn)在是調(diào)增還是調(diào)減,將來是調(diào)增還是調(diào)減,不清楚怎么理解
兼職人員依托我單位申報(bào)泰山產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才(平臺(tái)類),申報(bào)單位承諾提供1000萬經(jīng)費(fèi),這個(gè)經(jīng)費(fèi)要簽合同書時(shí)要做詳細(xì)預(yù)算嗎?
老師好,研發(fā)費(fèi)用資本化怎么做賬?整個(gè)過程中賬務(wù)處理
出租車公司的發(fā)票怎么申請(qǐng),怎么報(bào)稅跟普通公司一樣嗎
老師,每月底需要計(jì)提的有哪些
老師,小規(guī)模時(shí)候取得的專票,現(xiàn)在一般納稅人不能抵扣是吧
公司是蔬菜加工食品行業(yè)、如何計(jì)算每個(gè)產(chǎn)品單品的出成?
請(qǐng)老師寫下完整會(huì)計(jì)分錄,并解釋一下答案的原理,謝謝
老師,公司是20年成立的,需要在什么期限內(nèi)全部實(shí)繳?
給我們開的是普票
那就是得把錯(cuò)的扯下來
把正確的附進(jìn)去嗎
可以把正確的留存,被查到再附進(jìn)去嗎
已入賬不可以這樣做,收到紅票要做沖銷分錄
我們收到之前錯(cuò)誤發(fā)票已入成本,
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,等對(duì)方紅沖重開,把錯(cuò)誤的扯下來正確的粘進(jìn)去可以嗎
學(xué)員您好,不可以的,對(duì)方開紅沖需要做沖銷分錄,新開的票正常入賬
那要改24年匯算清繳申報(bào)表嗎
利潤表也要改嗎
現(xiàn)在已過匯算清繳期,利潤表不用改,要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益利潤分配未分配利潤科目
只改24年年報(bào)利潤表,匯算清繳不用改嗎
說錯(cuò)了,只改年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,匯算清繳不用改嗎
學(xué)員您好,需要修改匯算清繳
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,未來適用法,可以在25年收到正確的發(fā)票后,把原先的入成本分錄紅沖,然后再寫正確的分錄,不更正24年匯算清繳申報(bào)表也不更正24年資產(chǎn)負(fù)債表嗎老師
這樣也不影響當(dāng)期的成本吧
學(xué)員您好!未來適用法建立在金額小,非重大差錯(cuò)的基礎(chǔ)上,你這個(gè)成本跨度將近半年了,應(yīng)該不屬于金額較小的前提吧
每張發(fā)票金額大的一兩萬
現(xiàn)實(shí)中,這種情況可以不更正匯算清繳不該報(bào)表嗎
學(xué)員您好,據(jù)您所述該成本期間是從24年12月至25年4月,跨度較長,成本額不會(huì)低,若不更正可能會(huì)引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),屆時(shí)得不償失