你好,你按照決算轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),為付款部分做到應(yīng)付賬款中,發(fā)票來(lái)了貼上面就可以了,以前做固定資產(chǎn)的憑證后面
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司修建的兩個(gè)廠房,鋼結(jié)構(gòu)工程已完工,款已付清并收到對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票,那我應(yīng)該怎么將支付的總金額分配到這兩個(gè)廠房計(jì)入固定資產(chǎn)呢?
老師您好 請(qǐng)問(wèn)公司自建房,工程已完工決算并投入使用,工程款未付清,票也只開(kāi)了已付清的部分。后期的欠款分10次支付,應(yīng)該怎么做分錄?后期支付3次建筑公司才開(kāi)一次票,收到票又應(yīng)該怎么做帳呢?
建筑公司,月末根據(jù)工程部提供的完工進(jìn)度表計(jì)提了成本,借:工程施工—合同成本—人工費(fèi),貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付工程款—XX施工班組 但是付款時(shí)公司對(duì)公付出去給班組,班組后期會(huì)給我公司開(kāi)發(fā)票,那付款時(shí)分錄我寫的 借:應(yīng)付賬款—應(yīng)付工程款—XX施工班組 貸:銀行存款 那收到發(fā)票時(shí)又該怎么做賬呢?
2、海華公司根據(jù)經(jīng)啻需要建造倉(cāng)庫(kù)一幢。根據(jù)管理層決定將倉(cāng)庫(kù)建造工程出包給無(wú)錫太湖建筑公司承建。合同規(guī)定全部建造費(fèi)用為235000元,分兩次支付。開(kāi)1時(shí)預(yù)付工程款50o00元,剩余款項(xiàng)于工程完工驗(yàn)收合格后支付。(0)9月13日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票預(yù)付工程款50000元。(2)12月20日,工程完工并驗(yàn)收合格。海華公司收到無(wú)錫太湖建筑公司開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票,上列工程總價(jià)款235000元,增值稅21150元。海華公司遂開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付余款及增直稅。(3)12月25日,倉(cāng)庫(kù)工程達(dá)到預(yù)計(jì)使用狀態(tài),交付冰箱車間使用第(2)問(wèn)怎么寫
一家公司,還未開(kāi)業(yè),但有一份在建工程正在進(jìn)行中,其間有不斷的用公戶: 1、給包工頭放發(fā)工資 2、支付工程預(yù)付款 3、支付混凝土款 4、支付挖機(jī)工時(shí)費(fèi)、種草皮時(shí)工費(fèi)等 5、支付混凝土工人款等 6、結(jié)清工程款 7、支付材料款(樹(shù)脂瓦、五金材料等) 8、報(bào)銷代付材料款及飯?zhí)觅I菜錢 請(qǐng)問(wèn)這些應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)分錄呢(大多還沒(méi)有發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),只開(kāi)了一部分)
老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堊援a(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了,做了招待費(fèi)用,是不是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出呢?
固定資產(chǎn)賬面價(jià)值不小心成負(fù)數(shù)了,在匯算清繳的時(shí)候,可以填負(fù)數(shù)嗎還是怎樣改一下
老師,固定資產(chǎn)比如3月購(gòu)買的,應(yīng)該4月折舊,但是4月忘記錄入了,那么5月在折舊可以嗎?比正常的要一個(gè)月行嗎
老師,穩(wěn)崗補(bǔ)貼要不要交增值稅的?
深圳市的企業(yè)要做減資,工商變更,他的流程是什么呀?是哪個(gè)網(wǎng)站上去操作?深圳市的工商變更網(wǎng)是哪個(gè)呀?
老師,微信掃二維碼轉(zhuǎn)賬的錢,入賬憑證用啥入,是轉(zhuǎn)賬記錄就可以還是要打轉(zhuǎn)賬電子憑證出來(lái),但是好像轉(zhuǎn)賬有電子憑證,掃二維碼的沒(méi)有,如圖掃二維碼付款的沒(méi)有這種憑證
請(qǐng)問(wèn)老師,注銷公司財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)有金額需要清零嘛?
建筑工程企業(yè),增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅,清包工可以用收入減扣掉員工工資成本再算3個(gè)點(diǎn)的稅嗎
老師匯算清繳這里面為什么是付數(shù),沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生
公司去年購(gòu)買了一臺(tái)電腦5000元,匯算清繳時(shí)如果我不享受加速折舊該怎么填報(bào)A105080這張表