ni您好 借:在建工程 235000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額21150 貸:銀行存款235000%2B21150=256150
2、海華公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要建造倉(cāng)庫(kù)一幢。根據(jù)管理層決定將倉(cāng)庫(kù)建造工程出包給無錫太湖建筑公司承建。合同規(guī)定全部建造費(fèi)用為235000元,分兩次支付。開工時(shí)預(yù)付工程款50000元,剩余款項(xiàng)于工程完工驗(yàn)收合格后支付。(1)9月13日,開出轉(zhuǎn)賬支票預(yù)付工程款50000元。(2)12月20日,工程完工并驗(yàn)收合格。海華公司收到無錫太湖建筑公司開出的增值稅專用發(fā)票,上列工程總價(jià)款235000元,增值稅21150元。海華公司遂開出轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付余款及增值稅。(3)12月25日,倉(cāng)庫(kù)工程達(dá)到預(yù)計(jì)使用狀態(tài),交付冰箱車間使用。
2、海華公司根據(jù)經(jīng)啻需要建造倉(cāng)庫(kù)一幢。根據(jù)管理層決定將倉(cāng)庫(kù)建造工程出包給無錫太湖建筑公司承建。合同規(guī)定全部建造費(fèi)用為235000元,分兩次支付。開1時(shí)預(yù)付工程款50o00元,剩余款項(xiàng)于工程完工驗(yàn)收合格后支付。(0)9月13日,開出轉(zhuǎn)賬支票預(yù)付工程款50000元。(2)12月20日,工程完工并驗(yàn)收合格。海華公司收到無錫太湖建筑公司開出的增值稅專用發(fā)票,上列工程總價(jià)款235000元,增值稅21150元。海華公司遂開出轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付余款及增直稅。(3)12月25日,倉(cāng)庫(kù)工程達(dá)到預(yù)計(jì)使用狀態(tài),交付冰箱車間使用第(2)問怎么寫
增值稅稅率為13%,2021年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)用壽42(18.0分)海這公司為增值稅一般納稅人,適用的當(dāng)(1)2021年1月5日,海達(dá)公司購(gòu)入一臺(tái)需安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)50000元,增值加稅稅額6500元;包裝費(fèi)1000元,運(yùn)輸費(fèi)1000元,增值稅稅額共計(jì)150元,款項(xiàng)以銀行存款支付。1月8日安裝設(shè)備并支付安裝費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)3000元,增值稅稅額390元。1月9日,設(shè)備交付使用。(2)3月5日,將一棟樓房發(fā)包給開泰建筑企業(yè)承建,工程總造價(jià)為1000000元。根據(jù)發(fā)包合同,預(yù)付工程總造價(jià)的60%,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款600000元,增值稅稅額54000元,其余價(jià)款待工程完工驗(yàn)收合格后付清。12月20日,工程完工,驗(yàn)收合格交付使用,補(bǔ)付剩余工程款,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款400000元,增值稅稅額36000元。要求:請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)分別做出會(huì)計(jì)處理
分錄膳(共2題,40.0分)42.(180分)海達(dá)公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2021年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)2021年1月5日,海達(dá)公司購(gòu)入一臺(tái)需安裝的設(shè)備.取得的增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)50000元,增值稅稅額6500元;包裝費(fèi)1000元,運(yùn)輸費(fèi)1000元,增值稅稅額共計(jì)150元,款項(xiàng)以銀行存款支付。1月8日安裝設(shè)備并支付安裝費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)3000元,增值稅稅額390元。1月9日,設(shè)備交付使用。(2)3月5日,將一棟樓房發(fā)包給開泰建筑企業(yè)承建,工程總造價(jià)為1000000元。根據(jù)發(fā)包合同,預(yù)付工程總造價(jià)的60%,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款600000元,增值稅稅額54000元,其余價(jià)款待工程完工驗(yàn)收合格后付清。12月20日,工程完工,驗(yàn)收合格付使用,補(bǔ)付剩余工程款,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款400000元,增值稅稅額36000元。要求:請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)分別作出會(huì)計(jì)處理
分錄膳(共2題,40.0分)42.(180分)海達(dá)公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2021年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)2021年1月5日,海達(dá)公司購(gòu)入一臺(tái)需安裝的設(shè)備.取得的增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)50000元,增值稅稅額6500元;包裝費(fèi)1000元,運(yùn)輸費(fèi)1000元,增值稅稅額共計(jì)150元,款項(xiàng)以銀行存款支付。1月8日安裝設(shè)備并支付安裝費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)3000元,增值稅稅額390元。1月9日,設(shè)備交付使用。(2)3月5日,將一棟樓房發(fā)包給開泰建筑企業(yè)承建,工程總造價(jià)為1000000元。根據(jù)發(fā)包合同,預(yù)付工程總造價(jià)的60%,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款600000元,增值稅稅額54000元,其余價(jià)款待工程完工驗(yàn)收合格后付清。12月20日,工程完工,驗(yàn)收合格付使用,補(bǔ)付剩余工程款,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款400000元,增值稅稅額36000元。要求:請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)分別作出會(huì)計(jì)處理
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問題需要咨詢,公司主營(yíng)不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請(qǐng)問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請(qǐng)問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫(kù)存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
收入打進(jìn)法人私卡怎么辦
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適