你好,寫(xiě)這個(gè)月的時(shí)間就可以的。

老師好,公司1月至3月累計(jì)釆購(gòu)的辦公用品、維修材料等已使用,但因賒欠,釆購(gòu)時(shí)未打釆購(gòu)申請(qǐng)未填出入庫(kù)單未入賬,今天收到銷貨方發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)釆購(gòu)申請(qǐng)和出入庫(kù)單日期要怎么填
老師 您好 1.濱江電子公司2019年發(fā)生業(yè)務(wù)如下。 ) (1)6月2日公司向銀行申請(qǐng)取得一張面值50000元的銀行匯票。3月3日采購(gòu)員小持上述銀行匯票前往外地采購(gòu) A材料,價(jià)款40 000元,增值稅稅額5200元,以銀行匯票 ) 款,材料尚未到達(dá)企業(yè)(材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià))。3月5日接銀行通知,余款已退回 27月5日填制信用卡申請(qǐng)表,連同簽發(fā)金額為20000元的轉(zhuǎn)賬支及相關(guān)資料送交行,申請(qǐng)辦理單位信用卡。 (3)7月20日以信用卡購(gòu)買(mǎi)辦公用品2600元,增值稅稅額338元。(4)8月3日采用信匯方式,匯往上海開(kāi)立采購(gòu)專戶70000元。 ) (5)8月15日收到前往上海采購(gòu)的采購(gòu)員交來(lái)供應(yīng)單位發(fā)票賬單等報(bào)銷憑證,注明采購(gòu) B材料價(jià)款55000元,增值稅稅額7150元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 (6)8月16日收到銀行通知,專戶余額已退回。要求:做出以上業(yè)務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做呢(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購(gòu)貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫(kù),憑購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場(chǎng)不含稅售價(jià)600000元,因購(gòu)貨方是長(zhǎng)期合作客戶,兼購(gòu)貨方購(gòu)買(mǎi)量較大,給予購(gòu)貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購(gòu)進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫(kù)。
作業(yè)詳情根據(jù)所給資料編制會(huì)計(jì)分錄截止時(shí)間:2022-12-2400:00作業(yè)總分:100分【資料】某企業(yè)2019年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1日,出納馬紅開(kāi)出現(xiàn)金支票一張3000元,從銀行提現(xiàn)以備日常開(kāi)支需要。(2)1日,職工劉云因公出差,經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)從財(cái)務(wù)科借現(xiàn)金1600元。(3)2日,接銀行通知,同同公司上月的貨款160000元到賬。(4)2日,銷售產(chǎn)品10件,單價(jià)為800元,商品已按對(duì)方要求發(fā)出,所有款項(xiàng)未收。(增值稅稅率為13%。)(5)3日,從某企業(yè)購(gòu)進(jìn)材料100千克,單價(jià)為200元,增值稅稅率為13%,材料到達(dá)并辦理入庫(kù),開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張。(6)4日,車間領(lǐng)用材料300千克,發(fā)出單價(jià)為140元,用于產(chǎn)品生產(chǎn)。(7)5日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,購(gòu)買(mǎi)紙張等辦公用品800元并交付使用。(8)6日,用銀行存款支付外單位修理費(fèi)2000元。(9)10日,通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬,將上月欠白江公司貨款70000元付清。(10)15日,收到銀行轉(zhuǎn)來(lái)的委托通知書(shū),支付本月電話費(fèi)1440元。(11)20日,收到2日銷售商品的款項(xiàng)。(12)
【資料】某企業(yè)2019年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1日,出納馬紅開(kāi)出現(xiàn)金支票一張3000元,從銀行提現(xiàn)以備日常開(kāi)支需要。(2)1日,職工劉云因公出差,經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)從財(cái)務(wù)科借現(xiàn)金1600元。(3)2日,接銀行通知,鴻達(dá)公司上月欠的貨款160000元到賬。?(4)2日,銷售產(chǎn)品10件,單價(jià)為800元,商品已按對(duì)方要求發(fā)出所有款項(xiàng)未收。(增值稅稅率為13%。)(5)3日,從某企業(yè)購(gòu)進(jìn)材料100千克,單價(jià)為200元,增值稅稅率為13%,材料到達(dá)并辦理入庫(kù),開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張。(6)4日,車間領(lǐng)用材料300千克,發(fā)出單價(jià)為140元,用于產(chǎn)品生產(chǎn)。(7)5日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,購(gòu)買(mǎi)紙張等辦公用品800元并交付使用。(8)6日,用銀行存款支付外單位修理費(fèi)2000元。(9)10日,通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬,將上月欠白江公司貨款70000元付清(10)15日,收到銀行轉(zhuǎn)來(lái)的委托通知書(shū),支付本月電話費(fèi)1440元(11)20日,收到2日銷售商品的款項(xiàng)。(12)21日,車間領(lǐng)用材料400元用于一般消耗。?(13)24日,從銀行提現(xiàn)100000元備發(fā)工資。(14)25日,按本月職工出勤情況
購(gòu)買(mǎi)密碼鎖記入什么科目?
老師,航空公司給企業(yè)開(kāi)的普票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局給維護(hù)了“租賃合同印花稅",請(qǐng)問(wèn):租賃合同印花稅是以價(jià)稅合計(jì)金額(含增值稅)為計(jì)稅依據(jù),還是以銷售收入(不含稅金額)為計(jì)稅依據(jù)?
新成立的公司 申請(qǐng)開(kāi)通稅務(wù),是網(wǎng)上說(shuō)申請(qǐng)操作步奏是?
老師你好,我們是社會(huì)工作服務(wù)中心現(xiàn)在有項(xiàng)目要讓出驗(yàn)資報(bào)告,怎么出?
老師,小規(guī)模納稅人商貿(mào)公司,購(gòu)買(mǎi)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的機(jī)械46000元,賬務(wù)處理怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下貸款服務(wù)費(fèi)6萬(wàn)多元記入什么費(fèi)用呀
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開(kāi)增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開(kāi)票確認(rèn)收入再納稅呀?
老師,我開(kāi)具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)收入是40318949.79元,申報(bào)企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報(bào)收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺(jué)那里不對(duì),和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對(duì)

