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請問這個分錄怎么做呢(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗收入庫,憑購貨方主管稅務(wù)機關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場不含稅售價600000元,因購貨方是長期合作客戶,兼購貨方購買量較大,給予購貨方10%的價格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購進一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費,貨物驗收入庫。

2022-12-19 20:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-19 20:50

學員你好,分錄如下 借*庫存商品 主營業(yè)務(wù)成本 借*主營業(yè)務(wù)收入30000應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額3900貸*銀行存款等33900

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齊紅老師 解答 2022-12-19 20:51

6借*應(yīng)收賬款610200 貸*主營業(yè)務(wù)收入540000應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額540000*0.13=70200

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-19 20:52

7借*工程物資10000000應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額130000貸*銀行存款等1130000

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-19 20:53

借*庫存商品275000 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額3250 貸*委托加工物資250000 銀行存款28250

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學員你好,分錄如下 借*庫存商品 主營業(yè)務(wù)成本 借*主營業(yè)務(wù)收入30000應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額3900貸*銀行存款等33900
2022-12-19
您好 請問是要寫從5開始的分錄嗎 還是某筆分錄?
2022-12-19
同學你好 馬上發(fā)過去
2022-12-19
學員你好,具體問題是什么
2022-12-19
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-12-19
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