同學(xué)你好 馬上發(fā)過去
(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗收入庫,憑購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場不含稅售價600000元,因購貨方是長期合作客戶,兼購貨方購買量較大,給予購貨方10%的價格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費,貨物驗收入庫。
(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗收入庫,憑購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場不含稅售價600000元,因購貨方是長期合作客戶,兼購貨方購買量較大,給予購貨方10%的價格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費,貨物驗收入庫。
(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗收入庫,憑購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場不含稅售價600000元,因購貨方是長期合作客戶,兼購貨方購買量較大,給予購貨方10%的價格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費,貨物驗收入庫。這個分錄怎么寫呢
(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗收入庫,憑購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場不含稅售價600000元,因購貨方是長期合作客戶,兼購貨方購買量較大,給予購貨方10%的價格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費,貨物驗收入庫。您好這個分錄怎么寫
請問這個分錄怎么做呢(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗收入庫,憑購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場不含稅售價600000元,因購貨方是長期合作客戶,兼購貨方購買量較大,給予購貨方10%的價格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費,貨物驗收入庫。
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
請使用微信掃一掃登錄
5、借主營業(yè)務(wù)收入? 30000? 應(yīng)交稅費3900? ?貸應(yīng)收賬款33900 6、借應(yīng)收賬款 540000*1.13? 貸主營業(yè)務(wù)收入540000? ?應(yīng)交稅費? 540000*0.13 7、借工程物資100萬? ? 應(yīng)交稅費 13萬? 貸慶付賬款 113萬 ?8、借庫存商品 2750000? 應(yīng)交稅費3250? 貸應(yīng)付賬款? 2753250