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餐飲的成本票未收到,但是款已付,掛在應(yīng)付賬款下,現(xiàn)在要把已付款的先轉(zhuǎn)入主營成本?要怎么做分錄?借成本-暫估貸應(yīng)付,然后發(fā)票到了借成本貸成本-暫估,對嘛

2022-03-16 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-16 15:32

是,借成本-暫估? 貸應(yīng)付,然后發(fā)票到了借成本貸成本-暫估

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是,借成本-暫估? 貸應(yīng)付,然后發(fā)票到了借成本貸成本-暫估
2022-03-16
用紅字沖回原暫估分錄:按原暫估金額,借記?“主營業(yè)務(wù)成本”(紅字),貸記?“應(yīng)付賬款?-?暫估”(紅字)。 根據(jù)發(fā)票金額重新入賬:借記?“主營業(yè)務(wù)成本”“應(yīng)交稅費?-?應(yīng)交增值稅(進項稅額)”,貸記?“應(yīng)付賬款?-?供應(yīng)商名稱”。 檢查核對:確保?“應(yīng)付賬款?-?暫估”?無余額,“應(yīng)付賬款?-?供應(yīng)商名稱”?余額正確,成本記錄無誤
2024-12-24
您好 這樣做賬可以的哈
2022-03-01
你好;? ? ? ?可以的;? 就這樣來處理? ??
2022-02-09
同學(xué),你好,紅沖去年的發(fā)票,重新做一個正確的
2022-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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