你好 需要的 你們還支付的嗎
人員工資要是么有發(fā)放也沒有計提的話,只掛在應(yīng)付職工薪酬上了,這個還用在A105050中填報嗎
請問老師,公司4個月沒有發(fā)工資了,這賬上也要掛著應(yīng)付職工薪酬,直到發(fā)放是嗎?
應(yīng)付職工薪酬里邊印發(fā)工資,計提了一個在計提了單位和個人的社保,也就是計提了個人社保兩次,一個進工資應(yīng)付職工薪酬工資里邊另一個進了計提的應(yīng)付職工薪酬社保里邊這樣做,后果是什么呢,應(yīng)付職工薪酬是負債項目,在報表資產(chǎn)負債表里邊有這個項目,期末有余額,但是費用沒有多寄,也就是說應(yīng)付職工薪酬社保里邊的金額是個人和單位承擔(dān)的合計金額。這樣有大的影響嗎
請問老師上月工資多算導(dǎo)致個稅也多交了,后來也更正申報了,現(xiàn)在就是退回來的個稅有100是工資,現(xiàn)在還沒到賬,到賬就是借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬100,這個月計提工資的時候是加上上月沒發(fā)的100計提,這個月計提借管理費用100貸應(yīng)付職工薪酬100,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬100貸銀行存款100,貸方就會多出來100該怎么平
請問下老師,公司只有一個員工是老板,每月有計提工資,但是一直掛著應(yīng)付職工薪酬帳上沒發(fā)放,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,沒發(fā)放的工資能稅前扣除嗎
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票項目名稱開成經(jīng)紀代理服務(wù)了,但是對方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯誤的發(fā)票扯掉把正確的附進去嗎
老師,請問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費,餐廳營業(yè)日報表和會記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復(fù)錄了,匯算清繳時發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤又增加了,那等于會造成25年利潤高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個月開勞務(wù)發(fā)票給對方 金額189萬 代發(fā)工資也是189萬 這種情況有沒有風(fēng)險 個稅是我公司申報 也有什么風(fēng)險 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報普票金額是否需要填寫
21年沒有支付
你好,以后需不需要支付,如果不需要支付,你賬上紅沖需要在105050那個表格填寫,但是需要調(diào)增,因為你們不允許抵扣。
沒有計提,沒有結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配,還用調(diào)整嗎
沒有發(fā)放,也沒提費用
那你掛在應(yīng)付職工薪酬分錄是怎么做的?
員工的培訓(xùn)費這個稅收要求規(guī)定怎么扣除呢
是以前會計做的我也不知道怎么做出來的
能確定一下嗎?因為只要做了應(yīng)付職工薪酬,他就是集體啊,借管理費用,工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資。
哦,是我沒有錄入呢
不好意思
沒有錄入的話,你的應(yīng)付職工薪酬沒有余額,這個不用填寫。