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老師,我在填寫匯算清繳表,期間費(fèi)用的管理費(fèi)用表中,我的一些二級科目在這里找不到對應(yīng)的項目,比如招商運(yùn)營費(fèi),低值易耗品攤銷,物業(yè)費(fèi),福利費(fèi),監(jiān)理費(fèi),通訊費(fèi),室內(nèi)裝修費(fèi),這些我放入哪里呢

2022-03-10 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-10 10:38

您好。可以放在其他里面

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快賬用戶8651 追問 2022-03-10 10:44

那我這里面有屬于勞務(wù)的嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-10 10:51

您好。沒有勞務(wù)的,謝謝

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快賬用戶8651 追問 2022-03-10 10:52

好的老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-10 10:53

好的。祝您學(xué)習(xí)愉快共同成長

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齊紅老師 解答 2022-03-10 10:53

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您好??梢苑旁谄渌锩?/div>
2022-03-10
親,利潤表里只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用有業(yè)務(wù)招待費(fèi),那就報表有啥項目就填啥,如果報表沒有就不填。本身廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)也是在管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用下的,包含與被包含的關(guān)系。 那么,匯算清繳時根據(jù)財務(wù)賬面如實填寫即可,比如,銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里都有廣宣費(fèi),那就匯算清繳分別填寫。
2024-05-11
首先,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi)在會計和稅務(wù)處理上是兩個不同的概念,它們有不同的使用目的和核算標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)主要用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的業(yè)務(wù)關(guān)系和活動,而差旅費(fèi)則是用于員工出差途中的費(fèi)用支出。 關(guān)于你提到的1萬多元的費(fèi)用,這部分費(fèi)用實際上是另一個公司員工的差旅費(fèi)車票,但由于該員工在另一個公司買社保,你將其入賬到了業(yè)務(wù)招待費(fèi)中。從會計和稅務(wù)的角度來看,這樣做并不合適,因為這不符合業(yè)務(wù)招待費(fèi)的核算范圍。 對于這種情況,更合理的處理方式是將這部分費(fèi)用入賬到差旅費(fèi)中。這樣既能反映費(fèi)用的真實性質(zhì),也符合會計和稅務(wù)的規(guī)定。但是,在更改入賬科目之前,你需要確保有充分的憑證和依據(jù)來支持這一更改,比如員工的出差記錄、車票等。 至于匯算清繳表中出現(xiàn)的黃色感嘆號和數(shù)據(jù)不符的問題,這可能是由于你填寫的數(shù)據(jù)與稅務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)不一致或存在其他錯誤導(dǎo)致的。建議你仔細(xì)檢查填寫的數(shù)據(jù),確保與原始憑證和賬目一致。如果確實存在誤差,需要及時更正并重新提交。 此外,對于更改入賬科目和填寫匯算清繳表的風(fēng)險問題,確實存在一定的風(fēng)險。如果稅務(wù)部門在后續(xù)審查中發(fā)現(xiàn)你的處理存在問題,可能會對你的企業(yè)進(jìn)行處罰或調(diào)整。
2024-03-21
1.9個點(diǎn)是合理的,相當(dāng)于從主適用稅率。 2、不能開13的,可能是您在稅局,沒核定這個稅率的項目,去稅務(wù)局核定一下就可以 3.收取的這類款項應(yīng)該屬于含稅價,轉(zhuǎn)換成不含稅價確認(rèn)收入,申報時未開具發(fā)票爛次填寫
2020-10-22
你好,可以稅前扣除的,按照應(yīng)付職工薪酬帳載金額扣除
2020-09-24
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