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老師,當(dāng)期銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再減留抵的金額,為啥和實(shí)際交的稅對(duì)不上啊

2025-05-14 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-14 16:17

你好,你看下你的申報(bào)表,是不是跟你賬上一致

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快賬用戶5693 追問 2025-05-14 16:39

看申報(bào)表的銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)和留抵?

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快賬用戶5693 追問 2025-05-14 16:40

正常應(yīng)該是對(duì)上的吧

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齊紅老師 解答 2025-05-14 16:40

你好,是的,就是看這個(gè)

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你好 上期留抵稅額%2B本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-08-11
前面你說的處理是可以的。體檢的話不用單獨(dú)做賬啊,因?yàn)槟阒翱梢缘值亩惗际欠旁趹?yīng)交稅費(fèi)借方相當(dāng)于就自動(dòng)抵減呢。
2022-08-31
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-08-07
您好 如果有留底的話,應(yīng)交增值稅的金額就是負(fù)數(shù)的 謝謝!
2020-12-17
當(dāng)月不需要交稅時(shí),不做減免稅申報(bào)表,當(dāng)需要交增值稅時(shí),再做減免稅申報(bào)表,抵減需要交稅的金額
2020-08-10
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