你匯算后,他自動帶入以前的虧損數(shù)啊
老師,請教一下以前年度虧損,但是這個季度利潤總額是正數(shù),所得稅需要交納嗎?彌補(bǔ)以前年度虧損那一行是灰色,填不進(jìn)數(shù)字。是先提交財報呢,還是先填寫所得稅表?謝謝!
老師您好,麻煩問一下,今年的凈利潤是36056.87,但是不用交所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損,但是應(yīng)納稅所得額這個數(shù)該怎么填寫呢?
老師你好,麻煩問一下,之前公司利潤都是負(fù)數(shù),所以從未交過企業(yè)所得稅,但是這一季度有利潤顯示需要交企業(yè)所得稅,我想問一下,今年的利潤需要彌補(bǔ),以前年度虧損嗎?所得稅需要交嗎?
麻煩問下,去年公司經(jīng)營虧損,今年二季度有利潤,計提了所得稅,這所得稅彌補(bǔ)以前虧損不用交了,可是賬面上的應(yīng)交所得稅里面的數(shù)據(jù)一直掛著,如何處理呢?
老師您好,企業(yè)所得稅匯算時,當(dāng)年有利潤,已經(jīng)交了所得稅,但是在匯算時利潤彌補(bǔ)了以前年度虧損,交的所得稅就要辦理退稅。怎么能不退稅?怕麻煩
老師,增值稅一個月交多少比較好,有沒有比例?
制造業(yè)可以開寬帶費發(fā)票嗎
老師,配套物品單獨售賣如何計算?就是假如某配件配套機(jī)器的話機(jī)器整個采購價格是5萬元,其中配件的價格沒有體現(xiàn)。但如果單獨采購配件的話該配件價格是5000元?,F(xiàn)在是沒有單獨采購配件,而是拿配套機(jī)器的配件單獨售賣,請問這個配件的成本價如何計算?
老師,請問一下一般納稅人公司購進(jìn)機(jī)動車,機(jī)動車發(fā)票可以認(rèn)證抵扣的,那就是不含稅金額入固定資產(chǎn)做折舊?還是說整張發(fā)票入卡片做折舊喲
老師,請問我上個月6月份,計提的城市建設(shè)費是235.17元,教育費附加是100.79元,地方教育費附加是67.19元,這個月交納為何是城市建設(shè)費是83.99元,教育費附加是50.39元,地方教育費附加是33.59元,還多交了水利建設(shè)費851.64元,和一個工會經(jīng)費630.40元,這后面兩樣我上月沒有計提,要補(bǔ)怎么補(bǔ)?補(bǔ)多少錢?怎么做賬
老師您好:6月底最后一天因開發(fā)票,7月發(fā)現(xiàn)有誤沖紅,但沖紅的發(fā)票已經(jīng)交稅,我8月報稅怎么解決?
老師 我們老板說讓給合伙人計算每天的餐費 分?jǐn)偟矫總€人 可是采購人去買菜途中修理電動車費用 算不算菜費
注冊新公司 需要提前準(zhǔn)備哪些資料?
老師,單位有幾個人是6月份的,想要增加上去,然后稅務(wù)大廳說你把這幾個人的工資到7月份再報嘛,也是行的,給這幾個人一起報兩個月的工資,這樣也是合理的嘛,那如果我們打算下個月辦理企業(yè)注銷話,把那6月份那幾個人給他報到7月份這樣不影響注銷吧?
收到液化氣發(fā)票,走福利費了,但是進(jìn)項稅沒抵扣。請問老師如何做賬
那老師,現(xiàn)在需要自己算出來,我該怎么算呢
都彌補(bǔ)虧損了,還算啥呢?