你匯算后,他自動帶入以前的虧損數(shù)啊
老師,請教一下以前年度虧損,但是這個季度利潤總額是正數(shù),所得稅需要交納嗎?彌補以前年度虧損那一行是灰色,填不進數(shù)字。是先提交財報呢,還是先填寫所得稅表?謝謝!
老師您好,麻煩問一下,今年的凈利潤是36056.87,但是不用交所得稅,彌補以前年度虧損,但是應(yīng)納稅所得額這個數(shù)該怎么填寫呢?
老師你好,麻煩問一下,之前公司利潤都是負數(shù),所以從未交過企業(yè)所得稅,但是這一季度有利潤顯示需要交企業(yè)所得稅,我想問一下,今年的利潤需要彌補,以前年度虧損嗎?所得稅需要交嗎?
麻煩問下,去年公司經(jīng)營虧損,今年二季度有利潤,計提了所得稅,這所得稅彌補以前虧損不用交了,可是賬面上的應(yīng)交所得稅里面的數(shù)據(jù)一直掛著,如何處理呢?
老師您好,企業(yè)所得稅匯算時,當年有利潤,已經(jīng)交了所得稅,但是在匯算時利潤彌補了以前年度虧損,交的所得稅就要辦理退稅。怎么能不退稅?怕麻煩
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
老師,這幾個選項的分錄可以給我寫一下嗎?
思思老師請問7.17日作業(yè)案例1填表是您在群里發(fā)的表嗎?我填表1—4模時,表1二稅款計算18欄未出現(xiàn)您講的6000
進貨合同和銷售合同,都要交印花稅嗎?不交會怎么樣?
小規(guī)模納稅人,一部分正常售賣的商品,一部分搭贈免費的商品,兩者商品一樣,怎么開發(fā)票呢?(普票)
石頭委托加工石子會計分錄
那老師,現(xiàn)在需要自己算出來,我該怎么算呢
都彌補虧損了,還算啥呢?