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老師您好,麻煩問一下,今年的凈利潤是36056.87,但是不用交所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損,但是應(yīng)納稅所得額這個(gè)數(shù)該怎么填寫呢?

2022-03-09 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-09 16:58

你匯算后,他自動(dòng)帶入以前的虧損數(shù)啊

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快賬用戶4479 追問 2022-03-09 16:59

那老師,現(xiàn)在需要自己算出來,我該怎么算呢

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齊紅老師 解答 2022-03-09 17:01

都彌補(bǔ)虧損了,還算啥呢?

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你匯算后,他自動(dòng)帶入以前的虧損數(shù)啊
2022-03-09
您好,您先做匯算清繳后再做季度企業(yè)所得稅申報(bào)
2021-07-12
同學(xué)你好 ?這個(gè)可以彌補(bǔ)虧損
2022-04-12
同學(xué)您好,這應(yīng)該是自動(dòng)生成的
2021-04-24
您好,借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)
2023-09-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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