您好,您先做匯算清繳后再做季度企業(yè)所得稅申報(bào)
這個(gè)季度我們盈利,要交所得稅2萬多,但是我們以前年度有虧損50多萬元。1:這個(gè)季度該怎么交所得稅?2:是交2萬多還是不交?3:申報(bào)表怎么填寫?4:分錄怎么做?謝謝老師,我填寫主表時(shí),以前年度彌補(bǔ)虧損沒有自動(dòng)出來,也不能手寫進(jìn)去,以前一直虧損沒有彌補(bǔ)過,就這個(gè)季度盈利了
老師,請(qǐng)教一下以前年度虧損,但是這個(gè)季度利潤(rùn)總額是正數(shù),所得稅需要交納嗎?彌補(bǔ)以前年度虧損那一行是灰色,填不進(jìn)數(shù)字。是先提交財(cái)報(bào)呢,還是先填寫所得稅表?謝謝!
老師一季度10萬利潤(rùn),去年虧100虧,現(xiàn)在填季度所得報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損是灰的填不進(jìn)數(shù)字那是否1季度就要交所得稅了?
老師,麻煩問下,2023年度利潤(rùn)為負(fù)數(shù),2024年一季度利潤(rùn)為正數(shù),一季度申報(bào)所得稅時(shí),第九行減:彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)灰色的,是不是彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)匯算清繳時(shí)填報(bào),季度申報(bào)時(shí)不申報(bào)呀?
老師您好,我公司去年虧損30萬未繳企業(yè)所得稅,今年第一季度利潤(rùn)總額20萬,要繳企業(yè)所得稅嗎?為什么季報(bào)企業(yè)所得稅的報(bào)表中,有一項(xiàng)是彌補(bǔ)以前年度虧損,我不能填數(shù)字進(jìn)去?。ㄊ腔疑?xiàng)無法填列)
一般常見的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警有哪些,如何預(yù)防
老師這個(gè)月報(bào)稅是到22號(hào)嗎?
請(qǐng)問老師,在定金登記表里怎樣設(shè)置“日期和廳面”兩個(gè)條件同時(shí)重復(fù)的預(yù)警?
那之前計(jì)提了一張:借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款,后面采購發(fā)票(庫存來了)來了的話是什么分錄
郭老師,稅務(wù)老師要求的自查報(bào)告怎么寫?
老師好,一般納稅人,某個(gè)月增值稅要交100多塊,是不是可以不用交?是低于1000的增值稅不用交嗎?要做什么操作?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂的網(wǎng)址是多少呢
老師,你好,我是一名合作社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),原來有兩個(gè)合作社,后面兩個(gè)合作社合并使用了,其中一個(gè)合作社注銷了,像這種情況需要把被注銷的那個(gè)合作社的債權(quán)債務(wù)賬務(wù)處理到另一個(gè)合作社的賬務(wù)上嗎,因?yàn)楹笃诙际橇硪粋€(gè)合作社收款和付款了
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,折舊、攤銷額是填寫我們固定資產(chǎn)的折舊和(裝修、收銀系統(tǒng))的攤銷總和還是只用填寫固定資產(chǎn)原值和本年折舊金額,謝謝
老師,關(guān)于現(xiàn)值指數(shù),如果原始投資額不是一次性支付,有一部分在經(jīng)營(yíng)期第一期支付,計(jì)算現(xiàn)值指數(shù)的方法一:未來現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值(不包含經(jīng)營(yíng)期第一期支付的原始投資額)-0時(shí)點(diǎn)支付的原始投資額現(xiàn)值-經(jīng)營(yíng)期第一期支付的原始投資額現(xiàn)值;方法二:未來現(xiàn)金流量?jī)衄F(xiàn)值(包含經(jīng)營(yíng)期第一期支付的原始投資額)-0時(shí)點(diǎn)支付的原始投資額現(xiàn)值,這兩個(gè)方法是那個(gè)方法對(duì)呢
老師,匯算清繳不是五月底結(jié)束嗎?已經(jīng)匯算清繳了呀
您好,您的這個(gè)季度是二季度?那您本季度的應(yīng)納稅所得額扣除以前年度虧損后金額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
第二季度,以前年度都是虧損,就這一季度是盈利所以是負(fù)數(shù)!
您好,那系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)虧損了
老師,我問一下那個(gè)利潤(rùn)總額是指本年度的嗎?是1到6月份嗎?
還是從公司成立到現(xiàn)在的利潤(rùn)總額呢?
您好,1是的,您的理解非常正確,是1-6月金額