需要先做23年的匯算,1季度才能彌補(bǔ)虧損
老師,請(qǐng)教一下以前年度虧損,但是這個(gè)季度利潤(rùn)總額是正數(shù),所得稅需要交納嗎?彌補(bǔ)以前年度虧損那一行是灰色,填不進(jìn)數(shù)字。是先提交財(cái)報(bào)呢,還是先填寫所得稅表?謝謝!
現(xiàn)在季度預(yù)繳所得稅可以直接彌補(bǔ)以前年度損益嗎? 例如我司第一二季度都是虧損,到第三季度盈利10萬(wàn)應(yīng)計(jì)提所得稅10萬(wàn)×0.025 但是去年20年我司虧損6萬(wàn),實(shí)際填寫所得稅報(bào)表時(shí)是不是自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損。實(shí)際第三季度應(yīng)交所得稅是 (10萬(wàn)-6萬(wàn))×0.025 對(duì)吧?
老師一季度10萬(wàn)利潤(rùn),去年虧100虧,現(xiàn)在填季度所得報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損是灰的填不進(jìn)數(shù)字那是否1季度就要交所得稅了?
每季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),利潤(rùn)總額可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?我怎么報(bào)第一季度所得稅時(shí)不能彌補(bǔ)以前年度虧損?查看去年的報(bào)表第三季度和第四季度卻是可以彌補(bǔ)年度虧損的。
老師您好,我公司去年虧損30萬(wàn)未繳企業(yè)所得稅,今年第一季度利潤(rùn)總額20萬(wàn),要繳企業(yè)所得稅嗎?為什么季報(bào)企業(yè)所得稅的報(bào)表中,有一項(xiàng)是彌補(bǔ)以前年度虧損,我不能填數(shù)字進(jìn)去?。ㄊ腔疑?xiàng)無(wú)法填列)
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)