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老師您好 其他應(yīng)收款科目期末數(shù)是負(fù)數(shù),期初余額應(yīng)該怎么錄入呢 可以直接錄在其他應(yīng)付款嗎

2022-03-08 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-08 13:41

你好,期初余額錄入時(shí),真實(shí)反映為負(fù)數(shù),不能錄在其他應(yīng)付款。

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快賬用戶8249 追問 2022-03-08 13:42

好的老師 同一個(gè)人只用一個(gè)科目也可以是嗎 比如其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付)

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齊紅老師 解答 2022-03-08 13:44

是的,可以的,實(shí)際工作中有這樣的情況,既涉及到應(yīng)收也涉及到應(yīng)付

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快賬用戶8249 追問 2022-03-08 13:46

老師您的建議呢 怎么記能更清楚一些 新手會(huì)計(jì)請(qǐng)老師多多指點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2022-03-08 13:50

最主要的是依據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),比如員工向公司借款,涉及其他應(yīng)收款,員工向公司報(bào)銷費(fèi)用,涉及其他應(yīng)付款,那么這個(gè)員工就既涉及到其他應(yīng)收也涉及到其他應(yīng)付,兩者不能混為一談。 如果員工只涉及到報(bào)銷費(fèi)用,那么就只涉及到其他應(yīng)付款。

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快賬用戶8249 追問 2022-03-08 13:52

那您的意思員工兩個(gè)科目都涉及就要兩個(gè)科目都用了

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齊紅老師 解答 2022-03-08 13:52

是的,根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)記賬是最清楚的。

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你好,期初余額錄入時(shí),真實(shí)反映為負(fù)數(shù),不能錄在其他應(yīng)付款。
2022-03-08
你好,其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù)余額。
2022-03-08
你好,是的,可以這樣處理的?
2022-01-18
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2023-01-04
你好,按照這個(gè)科目的余額錄入就行,這幾個(gè)科目有沒有數(shù)據(jù)?沒有數(shù)據(jù)就盤點(diǎn)一下。
2023-05-25
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