你好,期初余額是不需要做分錄的。
老師好期初余額其他應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)怎么做分錄
老師您好 其他應(yīng)收款期末余額是負(fù)數(shù),錄入期初余額時(shí)怎么體現(xiàn)
老師您好 其他應(yīng)收款科目期末數(shù)是負(fù)數(shù),期初余額應(yīng)該怎么錄入呢 可以直接錄在其他應(yīng)付款嗎
期初其他應(yīng)付款有余額,為什么做賬會出現(xiàn)負(fù)數(shù)
老師,科目余額表期初余額錄完后資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款和應(yīng)收賬款的余額不對怎么啊
離職后新公司顯示上家公司未銷戶
老師你好!一般納稅人,收購廢紙生產(chǎn)紙纖維,100公斤廢紙可以產(chǎn)出95公斤紙纖維,5公斤是廢紙張用不上分揀出來的,生產(chǎn)環(huán)節(jié)賬務(wù)處理怎么做呢,不考慮其他事項(xiàng)
會員充值及消費(fèi)怎么做會計(jì)分錄?
老師,我們老板他分別跟6個(gè)人合伙了6個(gè)項(xiàng)目,倉庫共用,他們的貨都放一起,就是按各自的訂單讓那個(gè)服裝廠開成本錢,還有包材廠也是根據(jù)各自的訂單讓包材廠開票,退貨呢就供應(yīng)商,那個(gè)服裝廠自己消化了,我們只會付成交訂單的款,現(xiàn)在他們的發(fā)票是分開開,但是送貨單不分開,送貨單開一起,入同一倉庫,這個(gè)會有事嗎? 比如有個(gè)運(yùn)營工作12000,在其中2個(gè)公司服務(wù),這個(gè)運(yùn)營的工資就被拆分成6000,這2家公司各付6000,他的工資還可以抵企業(yè)所得稅嗎?這2家都可以抵,還是只能抵其中一家
老師,我們單位是工業(yè)企業(yè),我們買了一批原材料,我們沒給錢他們也沒開發(fā)票,但是材料已經(jīng)到了,怎么做賬啊
老師 想請教一下個(gè)體戶7月開了45萬的發(fā)票,第三季度申報(bào)需要交稅嗎
這個(gè)月企業(yè)要注銷,2025年企業(yè)所得稅算清繳如何做分錄???
老師,我公司是小規(guī)模,有人事部、財(cái)務(wù)部,外賬交由代賬公司做,公司財(cái)務(wù)部只有我一個(gè)出納。那工資和社保,由人事做?還是出納做
老師,您好,我想向您請教一下,以前年度損益調(diào)整,這個(gè)科目,余額方向,是借方,還是貨方,我沒有學(xué)明白
公司自然人股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)500萬,實(shí)繳注冊資本50萬,未分配利潤-620萬,個(gè)人所得稅繳納多少?
但是資產(chǎn)負(fù)債表標(biāo)期初余額其他應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)呢
你好,可以為負(fù)數(shù)的,也可以 借 其他應(yīng)收款 正數(shù)? 貸 其他應(yīng)付款 正數(shù)
好的謝謝老師
不客氣,祝工作順利哦!