當(dāng)時分錄是怎么做的?
老師,就是我們這邊去年暫估入賬了20萬,然后今年來發(fā)票來了21萬比暫估大,這個會計(jì)分錄要怎么寫呀
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師,去年暫估了110萬,分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付-暫估。然后今年發(fā)票實(shí)際是來了100萬,請問差額怎么處理
老師 我們23年暫估了10萬 24年只回來了8萬,又不能去改23年的帳。這個暫估紅沖分錄怎么寫哇,還有補(bǔ)稅的分錄
老師你好,我去年暫估材料20萬,4月份的時候發(fā)現(xiàn)了這個暫估材料太多了,一直沒發(fā)票回來,我要做個調(diào)整,然后我做的是應(yīng)付暫估20萬,庫存商品20萬,然后庫存商品20萬,未分配率20萬,
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
暫估時:借:工程施工20 代應(yīng)付賬款 20;然后這個月票回來了(紅字):借:工程施工20 貸應(yīng)付賬款20;暫按實(shí)際的入賬:借:工程施工21,貸:應(yīng)付賬款21,結(jié)轉(zhuǎn)成本至以前年度損益調(diào)整:借:以前年度損益調(diào)整21貸:工程施工21,在結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整:借:利潤分配-未分配利潤21 貸:以前年度損益調(diào)整21。。。這么做正確嗎
你好,你當(dāng)時暫估的時候結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本嗎?
如果是的話,你之前的分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本的沒有做。