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老師,就是我們這邊去年暫估入賬了20萬,然后今年來發(fā)票來了21萬比暫估大,這個會計(jì)分錄要怎么寫呀

2022-03-07 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-07 16:13

當(dāng)時分錄是怎么做的?

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快賬用戶9962 追問 2022-03-07 16:30

暫估時:借:工程施工20 代應(yīng)付賬款 20;然后這個月票回來了(紅字):借:工程施工20 貸應(yīng)付賬款20;暫按實(shí)際的入賬:借:工程施工21,貸:應(yīng)付賬款21,結(jié)轉(zhuǎn)成本至以前年度損益調(diào)整:借:以前年度損益調(diào)整21貸:工程施工21,在結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整:借:利潤分配-未分配利潤21 貸:以前年度損益調(diào)整21。。。這么做正確嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-07 16:32

你好,你當(dāng)時暫估的時候結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-07 16:33

如果是的話,你之前的分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本的沒有做。

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當(dāng)時分錄是怎么做的?
2022-03-07
同學(xué)您好,會計(jì)問僅幫助大家解決財(cái)會問題;學(xué)習(xí)賬號,權(quán)限或其他問題,可以咨詢會計(jì)學(xué)堂客服老師解決。
2022-04-24
差額通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行處理。
2023-05-16
你好,去年暫估的成本怎么做的?
2024-05-29
您好,是這2個分錄,就是23年做了主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在沖回來了
2024-05-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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