你好題目要求做什么
【實(shí)訓(xùn)資料】藍(lán)天發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司的資料見【任務(wù)導(dǎo)入】2020年2月,發(fā)生以下兩筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)支付運(yùn)輸費(fèi)。2020年2月5日,收到飛宇運(yùn)輸有限公司的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票(見題圖1-1)金額為39550元,其中:*運(yùn)輸服務(wù)交通運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)為35000元,稅款為4550元。財(cái)務(wù)核后得知是銷售產(chǎn)品的運(yùn)輸費(fèi),確認(rèn)無誤后付款。飛字運(yùn)輸有限公司的相關(guān)信息如下:納稅人識(shí)別號(hào)為91370310RT8P3ID20G,公司法人代表(總經(jīng)理)為劉澤華,公司地址為山東省淄博市張店區(qū)聯(lián)通路121號(hào),公司電話為0533-2342487,開戶銀行為中國工商銀行博張店支行,賬號(hào)為7001636141010352150;會(huì)計(jì)主管和核為郭超成,出納/收款人為崔曉天,記賬/會(huì)計(jì)為常方磊,制證為王澤林,開票人為孫嘉華。
【實(shí)訓(xùn)資料】藍(lán)天發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司的資料見【任務(wù)導(dǎo)入】2020年2月,發(fā)生以下兩筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)支付運(yùn)輸費(fèi)。2020年2月5日,收到飛宇運(yùn)輸有限公司的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票(見題圖1-1)金額為39550元,其中:*運(yùn)輸服務(wù)交通運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)為35000元,稅款為4550元。財(cái)務(wù)核后得知是銷售產(chǎn)品的運(yùn)輸費(fèi),確認(rèn)無誤后付款。飛字運(yùn)輸有限公司的相關(guān)信息如下:納稅人識(shí)別號(hào)為91370310RT8P3ID20G,公司法人代表(總經(jīng)理)為劉澤華,公司地址為山東省淄博市張店區(qū)聯(lián)通路121號(hào),公司電話為0533-2342487,開戶銀行為中國工商銀行博張店支行,賬號(hào)為7001636141010352150;會(huì)計(jì)主管和核為郭超成,出納/收款人為崔曉天,記賬/會(huì)計(jì)為常方磊,制證為王澤林,開票人為孫嘉華。怎么填增值稅專用發(fā)票
【工作引例】一,一般納稅人增值稅的計(jì)算、會(huì)計(jì)核算和納稅申報(bào)北京光明有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人登記注冊類型為其他有限責(zé)任公司;法定代表人為劉光明企業(yè)地址為北京市光華路53號(hào),電話為010-888企業(yè)所屬行業(yè)為制造業(yè),企業(yè)生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為400元/臺(tái)成本為300元/臺(tái);企業(yè)開戶銀行及賬號(hào)為工行光華路支行3301022009011507;企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)為91110100000010022P2020年1月北京光明有限責(zé)任公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:①1日,向當(dāng)?shù)啬成虉鲣N售微波爐200臺(tái)并開具增值稅專用發(fā)票,單價(jià)(不含增值稅)為400元/臺(tái),銷售額80000元,并約定對方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣,對方于1月7日付款,于是在結(jié)算時(shí),給予商場5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅②8日,銷售300臺(tái)微波爐給外地某客戶井開具增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為135600元支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)6540元收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額6000元增值稅額540元該外地客戶款項(xiàng)未付③9日,撥付3臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票④10
甲公司為增值稅一般納稅人,采用實(shí)際成本進(jìn)行材料日常核算,確認(rèn)銷售收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2020年12月該公司“應(yīng)交稅費(fèi)”科目期初余額為零1,當(dāng)月2發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)4日,購入M材料5000千克,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為800000元,增值稅稅額為104000元;發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)為11800元,增值稅稅額為1062元;全部款項(xiàng)已通過銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫,運(yùn)輸途中發(fā)生合理損耗50千克。3(2)14日,購入電暖器400臺(tái)作為福利發(fā)放給直接從事生產(chǎn)的工人,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為160000元,增值稅稅額為20800元,款項(xiàng)已通過銀行存款支付。(3)18日,銷售N產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3000000元,增值稅稅額為390000元;甲公司以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi),收到的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為50000元,增值稅稅額為4500元;收到購貨方交來的不帶息銀行承兌匯票一張,票面金額為344500元,期限為2個(gè)月。該批N產(chǎn)品的實(shí)際成本為250000元。符合收入確認(rèn)條件。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析
會(huì)計(jì)分錄怎么寫甲公司為增值稅一般納稅人,采用實(shí)際成本進(jìn)行材料日常核算,確認(rèn)銷售收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2020年12月該公司“應(yīng)交稅費(fèi)”科目期初余額為零,當(dāng)月發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)4日,購入M材料5000千克,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為800000元,增值稅稅額為104000元;發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)為11800元,增值稅稅額為1062元;全部款項(xiàng)已通過銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫,運(yùn)輸途中發(fā)生合理損耗50千克。(2)14日,購入電暖器400臺(tái)作為福利發(fā)放給直接從事生產(chǎn)的工人,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為160000元,增值稅稅額為20800元,款項(xiàng)已通過銀行存款支付。(3)18日,銷售N產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3000000元,增值稅稅額為390000元;甲公司以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi),收到的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為50000元,增值稅稅額為4500元;收到購貨方交來的不帶息銀行承兌匯票一張,票面金額為3444500元,期限為2個(gè)月。該批N產(chǎn)品的實(shí)際成本為2500000元。
我們是代理,客戶在美團(tuán)或者飛豬下單,我們再去根據(jù)客戶下單去下單相應(yīng)的酒店,然后掙的是中間的差價(jià),那進(jìn)項(xiàng)稅不用抵扣勾選嗎?這種情況全額繳稅嗎我們開票大多都是普票
老師,您好,向您請教一個(gè)問題。我有一個(gè)代賬的商業(yè)管理公司,他是一個(gè)二房東,他把房子租過來以后,就轉(zhuǎn)租給其他租客。假如現(xiàn)在我在電子稅務(wù)局里面,點(diǎn)擊藍(lán)字發(fā)票開具,這個(gè)功能開出普票后,房產(chǎn)稅,印花稅,城鎮(zhèn)土地建設(shè)稅,我怎么申報(bào)繳納呢?是電子發(fā)票開出來以后,系統(tǒng)自動(dòng)跳出來,還是必須我親自填寫相關(guān)功能區(qū),自己另行 操作申報(bào)繳納?謝謝
335原則里面的人數(shù)要求,是不是可以把退休年齡以上的人員踢出掉啊
老師,我今天對了一天Erp系統(tǒng)跟抖店后臺(tái)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)對不上,我直接拿erp數(shù)據(jù)做成本可以嗎,這樣節(jié)省很多時(shí)間了
老師請問,B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對B公司要完成實(shí)收資本實(shí)繳(B公司注冊資金100萬),B公司賬面有100萬,A公司賬面也有100萬。請問這個(gè)資金怎么調(diào)撥好呢?
我們充值了抖音平臺(tái)的預(yù)付卡,他們開給我們了不征稅的普通發(fā)票,我現(xiàn)在是不是這樣寫分錄:借:預(yù)付賬款——抖音充值卡5000,貸:銀行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些資料來沖銷預(yù)付賬款呢
老師,只要是旅游業(yè)就可以差額征稅嗎,還是說看具體業(yè)務(wù)?
個(gè)體戶經(jīng)營所得年報(bào)的專項(xiàng)扣除是指的啥
銀行賬面金額與實(shí)際金額不符
請問老師,一個(gè)供貨商,財(cái)務(wù)上長期掛賬,后問老板知道是他個(gè)人已經(jīng)全部支付。這種怎么寫情況說明?
填寫增值稅專用發(fā)票
填寫增值稅專用發(fā)票
借銷售費(fèi)用35000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額4550 貸銀行存款39550