?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師,我們企業(yè)的情況是這樣的,我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山,我們集團(tuán)跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場地,我們這個子公司主要是用這個場地玩卡丁車,我們?nèi)〉玫目ǘ≤嚻钡氖杖刖退闶俏覀兊闹鳡I業(yè)務(wù)收入了,但是現(xiàn)在這個地的使用權(quán)我們還沒有拿到,因?yàn)槲覇挝滑F(xiàn)在還沒繳納過土地使用稅呢。這個土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金???如果現(xiàn)在交的話,應(yīng)該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營業(yè)額扣除油錢和修理費(fèi)之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結(jié)算,我們按月給他們開發(fā)票。我按周取得收入時,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款對嗎?月末的時候按第三方給我們的營業(yè)額,我們給第三方開代理費(fèi)的發(fā)票嗎?如果開代理費(fèi)的發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項(xiàng)目卡丁車的發(fā)票呀?然后我用這個發(fā)票入賬,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)稅呀
我們進(jìn)出口維修機(jī)器。從機(jī)器上拆下來的舊線圈,客戶要求給他發(fā)回去,然后再給他帶三條新皮帶,我們都屬于免費(fèi)提供給客戶的貨值大概5000多美金,如果這種情況的話,我們在財(cái)務(wù)上怎么處理?我們是屬于外貿(mào)企業(yè),皮帶生產(chǎn)企業(yè)需要給我開增值稅專用發(fā)票,但出口是免費(fèi)提供的不收匯,是否可以退稅?如果不能退稅進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理?是否視同銷售,財(cái)務(wù)上如何做賬分錄怎么寫?麻煩老師解答?
老師,您好!煤炭貿(mào)易公司,從上游供應(yīng)商處購入取得進(jìn)項(xiàng),然后向下游客戶銷售,向下游客戶開發(fā)票的憑據(jù),只是結(jié)算員根據(jù)合同做出的煤炭費(fèi)用結(jié)算單,記賬的時候只有這張銷項(xiàng)發(fā)票記賬聯(lián)和對應(yīng)的費(fèi)用結(jié)算單,無論是購入還是賣出都沒有物流單據(jù)也沒任何入庫單,這種情況稅務(wù)風(fēng)險很大嗎?我怎么判斷它們是不是真實(shí)業(yè)務(wù),有沒有虛開發(fā)票的嫌疑?我是新手會計(jì),真的害怕。
請問一下,勞務(wù)派遣公司既有一般計(jì)數(shù)稅,又有差額征稅(服務(wù)費(fèi)開增票,代收代付開普票),那收入的中確認(rèn),代收代付的普票是不是也要算收入,同時代發(fā)放的工資要進(jìn)成本,要與普票的金額相一致,對嗎?對于這種代收代付工資的派遣公司什么情況下選一般計(jì)稅呢?2 如果是分包的勞務(wù)派遣公司,是不是只有服務(wù)費(fèi),用一般計(jì)稅,沒有差額計(jì)稅? 開票計(jì)收入,收到票計(jì)成本,進(jìn)項(xiàng)可以全部抵扣? 3 針對2的情況是不是和人力外包公司的情況是一樣的,可以參照人力外包公司的賬務(wù)處理? 4 如果公司有幫別的單位請鐘點(diǎn)工,臨時工,是不是可以根據(jù)銀行付款水單直接入成本,還是需要他們?nèi)ザ悇?wù)代開發(fā)票,才能入賬呢? 5最后勞務(wù)派遣公司財(cái)務(wù)做賬的注意事項(xiàng)是什 么?比如收到的房租,物業(yè)費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)可抵嗎?
老師您好, 我想請教關(guān)于全盤會計(jì)的每月工作流程(工作內(nèi)容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做相關(guān)的記賬憑證,月底會自動出相關(guān)的報表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來的稅務(wù)UK系統(tǒng)開銷項(xiàng)發(fā)票,月底導(dǎo)出銷項(xiàng)發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(廣東),進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,然后打印認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單 4. 每月進(jìn)入國家稅務(wù)總局廣東省電子稅務(wù)局,根據(jù)相關(guān)的金額先填寫納稅報表,再納稅申報,后繳費(fèi)就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進(jìn)行申報人個所得稅 以上就是每個月全盤會計(jì)人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補(bǔ)充的,麻煩老師請教一下,十分謝謝!
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
您好,我們是代理,客戶在美團(tuán)飛豬下單后我們再去平臺或酒店下單賺差價,屬于賺中介費(fèi)的代理服務(wù),如果你是小規(guī)模納稅人(季度開普票不超過30萬或月度不超過10萬),開普票大部分情況不用交增值稅(可免稅),也不用管進(jìn)項(xiàng)稅和抵扣勾選;如果你開普票超過免稅額度(比如季度超過30萬),小規(guī)模納稅人按1%或3%交稅(比如收入10000元交10000×1%=100元或10000×3%=300元),小規(guī)模納稅人不管拿專票普票都不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,所以不用做進(jìn)項(xiàng)稅勾選;如果你是一般納稅人,開普票或?qū)F倍及?%交增值稅,你付給酒店的錢如果對方給你開的是專票,你可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣(比如酒店開10000元專票,其中可能有600元是進(jìn)項(xiàng)稅,這600元可以抵你開給客戶的銷項(xiàng)稅),但你要做進(jìn)項(xiàng)稅勾選認(rèn)證,如果酒店只開普票,那進(jìn)項(xiàng)稅不能抵,你就得按你開給客戶的全額收入交6%的稅(基本等于全額繳稅),所以一般納稅人如果拿不到專票就會多交稅,你開票大多都是普票的話,如果你是小規(guī)模且沒超免稅額度就基本不用交稅也不用勾選,如果超了就按1%或3%交,如果你是一般納稅人就按6%交銷項(xiàng)稅,有專票才能勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,只有普票就基本全額繳稅。
我們不能差額征收嗎,有旅游的收入,但大部分是酒店收入
?您好,你們這種客戶在美團(tuán)飛豬下單、你們再下單酒店賺差價的模式,屬于酒店代訂或旅游代理服務(wù),不是組團(tuán)旅游,不能按旅游業(yè)的差額征稅政策來交稅,稅務(wù)上一般按經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)(稅率6%)處理;小規(guī)模納稅人季度普票不超30萬可免稅,超了按1%或3%全額交稅,不用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選;一般納稅人開普票或?qū)F倍及?%交稅,如果拿酒店開的專票可勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,只有普票就基本全額繳稅(銷項(xiàng)稅減0進(jìn)項(xiàng)),你們這種模式不能適用旅游業(yè)的差額征收,只能按全額或正常代理服務(wù)計(jì)稅。
但是 我們給客戶開的是是住宿費(fèi)的發(fā)票,不是服務(wù)費(fèi)的
?您好,你們開的是住宿費(fèi)發(fā)票(不是服務(wù)費(fèi)),稅務(wù)上會被視為轉(zhuǎn)售酒店房間,不屬于代理服務(wù),不能按經(jīng)紀(jì)代理6%交稅,也不能差額征收;小規(guī)模納稅人季度普票≤30萬可免稅,超了按1%或3%全額繳稅(按開票金額交),不用進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選;一般納稅人開住宿費(fèi)普票或?qū)F倍及?%交稅(不是6%),不能按代理的6%,如果拿酒店專票可勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,只有普票就基本全額繳稅(銷項(xiàng)9%?0進(jìn)項(xiàng)=按開票金額全額交),你們這種模式稅務(wù)上算轉(zhuǎn)售住宿,不是代理,不能差額征稅,只能按開票金額全額計(jì)稅。