您好 應(yīng)該填表的 然后對(duì)應(yīng)的已交稅金欄次填寫繳納的金額
你好老師,請(qǐng)問我1月份的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)也同樣申報(bào)錯(cuò)誤了,3月份已經(jīng)做好更正申報(bào),申報(bào)金額少了,工會(huì)經(jīng)費(fèi)更正申報(bào)補(bǔ)交了稅款和也滯納金,請(qǐng)問怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?2月份的賬目要按處理后的進(jìn)行,還是更正之前的?
老師你好,投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅,9月份已做收入,10月份開具了紅字發(fā)票,那9月份按投入產(chǎn)出法抵扣的稅金,在10月份申報(bào)時(shí)該怎處理,是在增值稅申報(bào)表中的表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師你好,一般納稅人,5月份開增值稅專用發(fā)票是開重了,沒有及時(shí)作廢,6月份按開票數(shù)申報(bào)繳納稅款,6月份對(duì)開重部分進(jìn)行沖紅,準(zhǔn)備申請(qǐng)退稅,但是申報(bào)表上卻自動(dòng)到期末留抵那一欄去了,期末留抵就不能進(jìn)行退稅了,沖紅不應(yīng)該顯示應(yīng)退稅嗎
老師你好!建筑勞務(wù)公司二月份開了發(fā)票稅款也在2月份交了,本月申報(bào)上期稅費(fèi)時(shí)增值稅按開票金額申報(bào),印花稅上月已交部分不用做納稅申報(bào)處理是嗎
你好,五月份剛認(rèn)定了印花稅稅種,購(gòu)銷合同的。按季度申報(bào)印花稅。三月份簽訂了一個(gè)購(gòu)銷合同,供應(yīng)商在三月份給我們開了專票。這個(gè)專票我在五月份認(rèn)證的。我想問的是,我在申報(bào)第二季度印花稅的時(shí)候,還算上這塊印花稅嗎?申報(bào)的時(shí)候需要填寫日期,按照說只能填寫四月到六月份發(fā)生的購(gòu)銷合同相應(yīng)的印花稅。這種情況怎么處理那?謝謝你了
小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅是不是用利潤(rùn)*25%*20%來計(jì)算企業(yè)所得稅?
老師,當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)入賬35萬,累計(jì)折舊35萬,現(xiàn)在二手車銷售3萬,怎么入賬?借:其他應(yīng)收款-個(gè)人,貸資產(chǎn)處置損益
工商年報(bào)中累計(jì)已投入經(jīng)營(yíng)資金可以寫0嗎?實(shí)際也是沒有投入資金
高新企業(yè)財(cái)務(wù)人員責(zé)任及其分險(xiǎn),如何規(guī)避?
這是整體的題,跟我說的一樣
題101,畫賬戶損益是30吧
工程公司 某項(xiàng)目上發(fā)生的管理費(fèi)用如辦公費(fèi)報(bào)銷費(fèi)一般是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本呢
國(guó)內(nèi)信用證的會(huì)計(jì)分錄?
個(gè)體戶報(bào)個(gè)人薪金所得稅嗎?
個(gè)體戶收到消息日?qǐng)?bào)表后會(huì)計(jì)咋做分錄?
增值稅本月繳納本月的近已交稅金,已交稅金期末結(jié)轉(zhuǎn)入未交稅金嗎?是簡(jiǎn)易計(jì)稅
請(qǐng)問您2月份繳納的時(shí)候分錄怎么寫的? 繳納的時(shí)候直接: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:銀行存款 這樣就好了
對(duì)方2月份沒有做賬,我只看到了發(fā)票,所以需要問問對(duì)方是不是屬于預(yù)交
如果是異地提供的話 一般會(huì)預(yù)繳的
預(yù)交的話稅款已交有完稅證明,我還是要在單位申報(bào)系統(tǒng)中做預(yù)交增值稅及附加稅申報(bào)嗎
不需要在單位申報(bào)系統(tǒng)中做預(yù)交增值稅及附加稅申報(bào) 次月正常申報(bào) 填寫預(yù)繳的稅金就好了
2月發(fā)生的,3月份填寫預(yù)繳稅金是嗎?
2月發(fā)生的,3月份申報(bào)的時(shí)候 要在申報(bào)表把預(yù)繳的稅金填入
印花稅也是一樣的處理方式嗎?可是為什么已交的印花稅,已交稅金欄不讓手動(dòng)填寫
您那邊已交不好自己填寫么?那就只好填0申報(bào)了
好的謝謝老師
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?