您好 應(yīng)該填表的 然后對應(yīng)的已交稅金欄次填寫繳納的金額
你好老師,請問我1月份的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,以及工會經(jīng)費(fèi)也同樣申報(bào)錯(cuò)誤了,3月份已經(jīng)做好更正申報(bào),申報(bào)金額少了,工會經(jīng)費(fèi)更正申報(bào)補(bǔ)交了稅款和也滯納金,請問怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?2月份的賬目要按處理后的進(jìn)行,還是更正之前的?
老師你好,投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅,9月份已做收入,10月份開具了紅字發(fā)票,那9月份按投入產(chǎn)出法抵扣的稅金,在10月份申報(bào)時(shí)該怎處理,是在增值稅申報(bào)表中的表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,9月代開了專用發(fā)票,稅三千多已經(jīng)全部交了,12月代開了40609.20交了增值稅跟城市維護(hù)建設(shè)稅,其余的好像沒有交,現(xiàn)在這個(gè)申報(bào)表是的本期應(yīng)納稅款是一千二百多,這是按3 %的稅率了嗎,預(yù)繳稅款是發(fā)票上面的增值稅金額,已經(jīng)交了的
老師你好,一般納稅人,5月份開增值稅專用發(fā)票是開重了,沒有及時(shí)作廢,6月份按開票數(shù)申報(bào)繳納稅款,6月份對開重部分進(jìn)行沖紅,準(zhǔn)備申請退稅,但是申報(bào)表上卻自動到期末留抵那一欄去了,期末留抵就不能進(jìn)行退稅了,沖紅不應(yīng)該顯示應(yīng)退稅嗎
老師你好!建筑勞務(wù)公司二月份開了發(fā)票稅款也在2月份交了,本月申報(bào)上期稅費(fèi)時(shí)增值稅按開票金額申報(bào),印花稅上月已交部分不用做納稅申報(bào)處理是嗎
老師,小規(guī)模可以收13%的發(fā)票嗎?
請問企業(yè)是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營范圍行業(yè)是內(nèi)陸?zhàn)B殖,銷售賣出魚蝦產(chǎn)品未開具發(fā)票收入申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅是在那一欄填寫,適應(yīng)什么稅率。
公司過節(jié)購買酒水,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
公司注銷時(shí),通過線上辦理,公司通過電子營業(yè)執(zhí)照如何簽名?
老師你好,麻煩你和我講一下做研發(fā)的分錄,就是成功和不成功
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價(jià)格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價(jià),直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師好,請問下載企業(yè)所得稅匯算清繳表,從哪里下?
物流公司,司機(jī)報(bào)銷的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
增值稅本月繳納本月的近已交稅金,已交稅金期末結(jié)轉(zhuǎn)入未交稅金嗎?是簡易計(jì)稅
請問您2月份繳納的時(shí)候分錄怎么寫的? 繳納的時(shí)候直接: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 貸:銀行存款 這樣就好了
對方2月份沒有做賬,我只看到了發(fā)票,所以需要問問對方是不是屬于預(yù)交
如果是異地提供的話 一般會預(yù)繳的
預(yù)交的話稅款已交有完稅證明,我還是要在單位申報(bào)系統(tǒng)中做預(yù)交增值稅及附加稅申報(bào)嗎
不需要在單位申報(bào)系統(tǒng)中做預(yù)交增值稅及附加稅申報(bào) 次月正常申報(bào) 填寫預(yù)繳的稅金就好了
2月發(fā)生的,3月份填寫預(yù)繳稅金是嗎?
2月發(fā)生的,3月份申報(bào)的時(shí)候 要在申報(bào)表把預(yù)繳的稅金填入
印花稅也是一樣的處理方式嗎?可是為什么已交的印花稅,已交稅金欄不讓手動填寫
您那邊已交不好自己填寫么?那就只好填0申報(bào)了
好的謝謝老師
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!