你好,做到研發(fā)支出里面,如果是費(fèi)用化的,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,如果是資本化的掛賬就可以的,直到研發(fā)完畢。
老師,你好! 請問一下 關(guān)于高新技術(shù)企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用的賬務(wù) 是直接在管理費(fèi)用下面設(shè)二級科目 還是在成本類科目下的研發(fā)支出——資本化支出、費(fèi)用化支出。
老師問一下高新做賬科目直接做到管理費(fèi)用下面的還是做到成本下面的科目后再結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用去的。
老師:我們公司 之前做到研發(fā)費(fèi)用-資本化里面的費(fèi)用,研發(fā)項(xiàng)目后面終止了,資本化里面的費(fèi)用可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用不
老師:我們公司 之前做到研發(fā)費(fèi)用-資本化里面的費(fèi)用,研發(fā)項(xiàng)目后面終止了,資本化里面的費(fèi)用可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用不
老師好,高新技術(shù)企業(yè)做賬時每月把每個研發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用歸集的研發(fā)費(fèi)用科目里,到了月底結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用科目了,現(xiàn)在有成果了,是要把相應(yīng)的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)嗎
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
老師我們不是資本化的
那就是做到研發(fā)支出費(fèi)用化,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。
老師但是我這邊有些會計(jì)說直接做到管理費(fèi)用去,月末不用結(jié)轉(zhuǎn)。現(xiàn)在新的就是要按這樣操作不然審計(jì)通不過的。我現(xiàn)在不知道該咋做了?
不能吧,研發(fā)的必須是研發(fā)支出 必須通過這個科目的。
研發(fā)費(fèi)用是通過管理科目下面的研發(fā)費(fèi)用支出的是不是這樣
借研發(fā)支出-費(fèi)用化 貸,銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn)借管理費(fèi)用貸,研發(fā)支出費(fèi)用化。