同學(xué)你好 對的 這個(gè)可以正常抵扣
老師,我們公司是旅游行業(yè),這個(gè)季度開普票開了50萬了,成本支出有30萬;可以適用差額征稅嗎?我們平時(shí)開發(fā)票都是開的全額的普票,沒有開過差額的發(fā)票。
老師,我們是旅行社,差額征收,跟成本有關(guān)的發(fā)票都是普票,那收到的辦公用品專票,電費(fèi)專票等,與成本無關(guān)的發(fā)票,我是正??梢缘挚鄣陌桑?/p>
請問一下,小規(guī)模公司,開發(fā)票給對方的是專票,我們小規(guī)模公司也有收到進(jìn)項(xiàng)的專票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的專票可以抵扣那個(gè)開出的專票稅金嗎?還是我們小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票都不可以抵扣,只能做成本票,當(dāng)普票一樣用?那我們開具的銷項(xiàng)專票是要全額交稅的是嗎?就是不管我有沒有達(dá)到國家規(guī)定免稅的限額,我開多少專用發(fā)票,專用發(fā)票的稅額我都要交稅?謝謝
請教各位老師一個(gè)問題:我們是小規(guī)模旅游行業(yè),開發(fā)票選擇享受的差額征稅,我們現(xiàn)在收到了一份差額成本發(fā)票,那我們現(xiàn)在開發(fā)票出去,是享受這張成本發(fā)票的差額剩下的部分呢還是是全額抵扣呢?
1、請問像旅游業(yè)這種本身就是差額計(jì)稅,是不是可以辦公用品類的抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,景點(diǎn)門票之類的和收入有直接關(guān)系的不能抵扣只能收普票。對于自己的收入能開專票嗎? 2、勞務(wù)派遣公司是不是選擇了差額計(jì)稅就等同于簡易計(jì)稅,不能開專票收入和收入專票抵扣了?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請問第三季度本年利潤余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請問一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀
酒店的花卉租賃養(yǎng)護(hù)服務(wù)合同要交印花稅嗎
老師,如果每一道工序的時(shí)間都能計(jì)算準(zhǔn)確,用工時(shí)法計(jì)算產(chǎn)品成本最準(zhǔn)確是嗎?