小規(guī)模旅**業(yè)選擇差額征稅,收到的差額成本發(fā)票,在開(kāi)具發(fā)票出去時(shí),是按照扣除這張成本發(fā)票金額后的差額部分計(jì)算納稅。
你好老師。小規(guī)模旅行社,差額征稅全額開(kāi)票的問(wèn)題。一筆業(yè)務(wù),收?qǐng)F(tuán)費(fèi)現(xiàn)金1000,全額開(kāi)普票,金額990.1,稅9.9,其中成本800,返利給客戶100,我想問(wèn)下我這個(gè)怎么做分錄。 我的疑問(wèn)主要在全額開(kāi)票和差額征稅上。分錄確認(rèn)收入,不是應(yīng)該按照發(fā)票寫么,那怎么差額征稅,收入-成本計(jì)稅這個(gè)怎么弄呢
小規(guī)模旅游業(yè) 想問(wèn)下幾個(gè)問(wèn)題 第一個(gè)是關(guān)于旅游公司差額征稅的問(wèn)題 這個(gè)如果小規(guī)模開(kāi)發(fā)票 我開(kāi)成差額征收了 假如一萬(wàn)的收入 差額征收成本為1千 那我就要找一千的發(fā)票么 那我如果沒(méi)有一千的發(fā)票 那怎么辦呢 這個(gè)?
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教;1、我們開(kāi)給客戶的發(fā)票可以開(kāi)普通征收的發(fā)票還是必須開(kāi)差額征收?2、我們開(kāi)具的差額征收的發(fā)票,入賬時(shí)怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時(shí)候收入,成本,應(yīng)交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個(gè)9000已經(jīng)在開(kāi)出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么?有點(diǎn)長(zhǎng),謝謝
老師 您好 我們單位是旅行社,一般納稅人,我們有國(guó)內(nèi)的旅游資格證,旅游服務(wù)的差額征稅已經(jīng)申請(qǐng)通過(guò)了, 主營(yíng)業(yè)務(wù)是接待國(guó)內(nèi)的游客到日本游學(xué) (沒(méi)有國(guó)際旅游資格證),我們給國(guó)內(nèi)的游客開(kāi)出的旅游服務(wù)普票(收入票) 在申報(bào)增值稅時(shí),可以享受差額征稅嗎(成本費(fèi)用都是游客在日本發(fā)生的)謝謝
老師好,情況是我們是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),現(xiàn)在有兩個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教 ①我們開(kāi)出去的發(fā)票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說(shuō)是5%,但是我看了一下資料,只是勞務(wù)派遣的差額征稅是5%,是我資料沒(méi)有查對(duì)么?有相關(guān)文件么? ②我們開(kāi)出去的差額征稅的發(fā)票,上面標(biāo)注的差額,在當(dāng)季沒(méi)有收到全部發(fā)票怎么辦?怎么報(bào)稅呢?例如,7月給A公司開(kāi)具1萬(wàn)發(fā)票,備注差額9萬(wàn),但是截止9月30日,只收了4萬(wàn)的發(fā)票,還有五萬(wàn)的發(fā)票人家不給開(kāi),這種情況怎么申報(bào)呢?謝謝老師,
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開(kāi)票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過(guò)程中銷售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問(wèn)老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn) 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開(kāi)直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒(méi)超過(guò)稅務(wù)核定范圍,無(wú)個(gè)稅增值稅,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問(wèn)下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看???
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒(méi)有繳納過(guò)稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
老師,也就是說(shuō)只能抵扣差額部分了 ,不能選擇全額了是嗎?因?yàn)閷?duì)方已經(jīng)抵扣過(guò)了,是這個(gè)意思嗎?
是按照扣除這張成本發(fā)票的差額哦
老師 像我們收到這樣的成本發(fā)票,我們開(kāi)發(fā)票出去時(shí), 應(yīng)該抵扣這張發(fā)票的4萬(wàn)呢還是40000-38400=1600元?
你好,按照40000-38400=1600差額納稅哦
我是想問(wèn)的 我開(kāi)發(fā)票出去的時(shí)候 應(yīng)該抵扣哪個(gè)金額
我支付了4萬(wàn)出去,應(yīng)該可以抵扣4萬(wàn),但是稅務(wù)局老師說(shuō)我只能抵扣1600元
這張4萬(wàn)是銷售方開(kāi)具的,你們是購(gòu)買方,應(yīng)該是銷售方按照38400差額征稅,你和稅務(wù)局在溝通下