同學(xué),你好。你們不用找發(fā)票啊,因?yàn)楝F(xiàn)在每季度收入不到45萬(wàn)免增值稅及附加稅,納稅所得額100萬(wàn)以內(nèi)企業(yè)所得稅2.5%繳納
你好老師。小規(guī)模旅行社,差額征稅全額開票的問題。一筆業(yè)務(wù),收?qǐng)F(tuán)費(fèi)現(xiàn)金1000,全額開普票,金額990.1,稅9.9,其中成本800,返利給客戶100,我想問下我這個(gè)怎么做分錄。 我的疑問主要在全額開票和差額征稅上。分錄確認(rèn)收入,不是應(yīng)該按照發(fā)票寫么,那怎么差額征稅,收入-成本計(jì)稅這個(gè)怎么弄呢
小規(guī)模旅游業(yè) 想問下幾個(gè)問題 第一個(gè)是關(guān)于旅游公司差額征稅的問題 這個(gè)如果小規(guī)模開發(fā)票 我開成差額征收了 假如一萬(wàn)的收入 差額征收成本為1千 那我就要找一千的發(fā)票么 那我如果沒有一千的發(fā)票 那怎么辦呢 這個(gè)?
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個(gè)問題想請(qǐng)教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時(shí)怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時(shí)候收入,成本,應(yīng)交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個(gè)9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么?有點(diǎn)長(zhǎng),謝謝
老師好,有一個(gè)很大的問題想咨詢一下 我們是很小的旅行社,小規(guī)模納稅人,開具給客戶的發(fā)票沒有用差額征稅的方式,是普通開具,普通開具的話在填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候還能填差額也就是成本部分去享受差額征稅嗎?如果可以有文件可以參考嗎,謝謝
老師好,情況是我們是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),現(xiàn)在有兩個(gè)問題想請(qǐng)教 ①我們開出去的發(fā)票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說(shuō)是5%,但是我看了一下資料,只是勞務(wù)派遣的差額征稅是5%,是我資料沒有查對(duì)么?有相關(guān)文件么? ②我們開出去的差額征稅的發(fā)票,上面標(biāo)注的差額,在當(dāng)季沒有收到全部發(fā)票怎么辦?怎么報(bào)稅呢?例如,7月給A公司開具1萬(wàn)發(fā)票,備注差額9萬(wàn),但是截止9月30日,只收了4萬(wàn)的發(fā)票,還有五萬(wàn)的發(fā)票人家不給開,這種情況怎么申報(bào)呢?謝謝老師,
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師。。那我已經(jīng)到了45萬(wàn)以上了啊 怎么個(gè)差額征收法呢
同學(xué),你好, 旅游業(yè)?(小規(guī)模納稅人)給游客支付的?門票費(fèi)、房費(fèi)、餐費(fèi)、車費(fèi)、導(dǎo)服費(fèi),都可以作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,按收入-成本后的差額交稅
我收到的錢肯定是這些全部包含在里面的 我開出發(fā)票是不是應(yīng)該按照全款計(jì)算收入 因?yàn)槟闼f(shuō)的這些費(fèi)用 有的根本取不了發(fā)票的 那應(yīng)該怎么辦呢 還有就是差額征收就不能開專票 ?只能開普票???但是我問了我們稅務(wù)局的老師?他說(shuō)可以開 我開了 增值稅全款也上了?我還是繞道原來(lái)的問題了 那我這一塊做賬的時(shí)候就還是按照繳納增值稅的做賬唄?那支付的那些餐飲啊那些怎么辦呢?
我還是想問問 依據(jù)財(cái)稅政策 如何做賬 如何開發(fā)票 如何在增值稅納稅表上面進(jìn)行申報(bào) 提現(xiàn)我的差額征收這一塊?
同學(xué),你好。差額可以開專票,這樣你開票時(shí)可以直接撥打12366,請(qǐng)他們指導(dǎo)你開票
我還是想問問 依據(jù)財(cái)稅政策 如何做賬 如何開發(fā)票 如何在增值稅納稅表上面進(jìn)行申報(bào) 提現(xiàn)我的差額征收這一塊?
同學(xué),你好。這樣我推薦你一個(gè)網(wǎng)站,你先看看,如果還不清楚我們?cè)贉贤?,如何?稅屋——第一時(shí)間傳遞財(cái)稅政策法規(guī)!? https://www.shui5.cn/
我就是不清楚 我問你 你讓我找稅屋 我要是找到了 我要你
同學(xué),你好。你有些基礎(chǔ)知識(shí)要先了解。我能理解你有些急。你們?nèi)〉萌渴杖胗?jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后取得給游客支付的?門票費(fèi)、房費(fèi)、餐費(fèi)、車費(fèi)、導(dǎo)服費(fèi),都可以作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,差額開專票
我問的是 收入減去費(fèi)用確實(shí)是可以進(jìn)行差額征收對(duì)吧 那我打比方 我旅游收錢收了100塊錢 各種價(jià)外費(fèi)用20塊錢 那我是不是用100-20的差額計(jì)算增值稅對(duì)吧?
同學(xué)你好,你算的正確啊
同學(xué)你好,我們單位是勞務(wù)派遣,一般是那20元開普票,1000-20開專票
同學(xué)你好,普票備注欄里面要寫清楚
同學(xué)你好,如果要是覺得拿不準(zhǔn),還是建議你咨詢12366確認(rèn)清楚