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小規(guī)模旅游業(yè) 想問下幾個(gè)問題 第一個(gè)是關(guān)于旅游公司差額征稅的問題 這個(gè)如果小規(guī)模開發(fā)票 我開成差額征收了 假如一萬(wàn)的收入 差額征收成本為1千 那我就要找一千的發(fā)票么 那我如果沒有一千的發(fā)票 那怎么辦呢 這個(gè)?

2021-08-03 20:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-03 20:20

同學(xué),你好。你們不用找發(fā)票啊,因?yàn)楝F(xiàn)在每季度收入不到45萬(wàn)免增值稅及附加稅,納稅所得額100萬(wàn)以內(nèi)企業(yè)所得稅2.5%繳納

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快賬用戶7938 追問 2021-08-03 20:23

老師。。那我已經(jīng)到了45萬(wàn)以上了啊 怎么個(gè)差額征收法呢

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齊紅老師 解答 2021-08-03 20:30

同學(xué),你好, 旅游業(yè)?(小規(guī)模納稅人)給游客支付的?門票費(fèi)、房費(fèi)、餐費(fèi)、車費(fèi)、導(dǎo)服費(fèi),都可以作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,按收入-成本后的差額交稅

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快賬用戶7938 追問 2021-08-03 20:33

我收到的錢肯定是這些全部包含在里面的 我開出發(fā)票是不是應(yīng)該按照全款計(jì)算收入 因?yàn)槟闼f(shuō)的這些費(fèi)用 有的根本取不了發(fā)票的 那應(yīng)該怎么辦呢 還有就是差額征收就不能開專票 ?只能開普票???但是我問了我們稅務(wù)局的老師?他說(shuō)可以開 我開了 增值稅全款也上了?我還是繞道原來(lái)的問題了 那我這一塊做賬的時(shí)候就還是按照繳納增值稅的做賬唄?那支付的那些餐飲啊那些怎么辦呢?

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快賬用戶7938 追問 2021-08-03 20:34

我還是想問問 依據(jù)財(cái)稅政策 如何做賬 如何開發(fā)票 如何在增值稅納稅表上面進(jìn)行申報(bào) 提現(xiàn)我的差額征收這一塊?

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齊紅老師 解答 2021-08-03 20:35

同學(xué),你好。差額可以開專票,這樣你開票時(shí)可以直接撥打12366,請(qǐng)他們指導(dǎo)你開票

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快賬用戶7938 追問 2021-08-03 20:38

我還是想問問 依據(jù)財(cái)稅政策 如何做賬 如何開發(fā)票 如何在增值稅納稅表上面進(jìn)行申報(bào) 提現(xiàn)我的差額征收這一塊?

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齊紅老師 解答 2021-08-03 20:39

同學(xué),你好。這樣我推薦你一個(gè)網(wǎng)站,你先看看,如果還不清楚我們?cè)贉贤?,如何?稅屋——第一時(shí)間傳遞財(cái)稅政策法規(guī)!? https://www.shui5.cn/

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快賬用戶7938 追問 2021-08-03 20:41

我就是不清楚 我問你 你讓我找稅屋 我要是找到了 我要你

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齊紅老師 解答 2021-08-03 20:44

同學(xué),你好。你有些基礎(chǔ)知識(shí)要先了解。我能理解你有些急。你們?nèi)〉萌渴杖胗?jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后取得給游客支付的?門票費(fèi)、房費(fèi)、餐費(fèi)、車費(fèi)、導(dǎo)服費(fèi),都可以作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,差額開專票

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快賬用戶7938 追問 2021-08-03 20:50

我問的是 收入減去費(fèi)用確實(shí)是可以進(jìn)行差額征收對(duì)吧 那我打比方 我旅游收錢收了100塊錢 各種價(jià)外費(fèi)用20塊錢 那我是不是用100-20的差額計(jì)算增值稅對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2021-08-03 21:01

同學(xué)你好,你算的正確啊

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齊紅老師 解答 2021-08-03 21:14

同學(xué)你好,我們單位是勞務(wù)派遣,一般是那20元開普票,1000-20開專票

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齊紅老師 解答 2021-08-03 21:15

同學(xué)你好,普票備注欄里面要寫清楚

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齊紅老師 解答 2021-08-03 21:17

同學(xué)你好,如果要是覺得拿不準(zhǔn),還是建議你咨詢12366確認(rèn)清楚

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同學(xué),你好。你們不用找發(fā)票啊,因?yàn)楝F(xiàn)在每季度收入不到45萬(wàn)免增值稅及附加稅,納稅所得額100萬(wàn)以內(nèi)企業(yè)所得稅2.5%繳納
2021-08-03
小規(guī)模旅**業(yè)選擇差額征稅,收到的差額成本發(fā)票,在開具發(fā)票出去時(shí),是按照扣除這張成本發(fā)票金額后的差額部分計(jì)算納稅。
2024-08-06
同學(xué)你好,具體分錄如下: 1.取得旅游服務(wù)收入時(shí)的會(huì)計(jì)處理:? ??借:銀行存款? ???貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ???應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? ??2.支付旅游服務(wù)分包款時(shí)的會(huì)計(jì)處理:? ??借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ???應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? ???貸:銀行存款? ??3.住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、門票費(fèi)入賬時(shí)的會(huì)計(jì)處理:? ??借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ???應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? ???貸:銀行存款
2021-02-24
你好,8月份的賬按照一般納稅人處理,1. 取得旅游服務(wù)收入時(shí)的會(huì)計(jì)處理 借 :銀行存款 貸 :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2. 支付旅游服務(wù)分包款等會(huì)計(jì)處理 : 借 :主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅稅額抵減) 貸 :銀行存款
2024-09-04
你好,旅行社是全額開票,差額征稅。收入全額確認(rèn),支付的門票等要記成本,要取得票據(jù),稅額按扣除后的交
2021-10-14
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