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老師,我們公司是旅游行業(yè),這個季度開普票開了50萬了,成本支出有30萬;可以適用差額征稅嗎?我們平時開發(fā)票都是開的全額的普票,沒有開過差額的發(fā)票。

2021-12-14 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-14 10:39

你好; 可以申請差額征稅的; 旅游公司可以差額的

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快賬用戶5730 追問 2021-12-14 11:43

申報增值稅的時候怎么申報呢老師

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齊紅老師 解答 2021-12-14 11:46

你好; 按照你們差額金額來報 增值稅的? 。這個學(xué)堂 有課程的?

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快賬用戶5730 追問 2021-12-14 11:55

增值稅主表上面填差額的收入嗎?但是我們開發(fā)票是開的全額的普票,這樣有影響嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-14 12:01

你好; 是的;? 按照你差額來做銷售額的; 你要開差額發(fā)票了? ?

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快賬用戶5730 追問 2021-12-14 13:35

老師,我們開全額的普通發(fā)票,就不可以享受差額征稅了嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-14 13:44

你好; 是的 。? ? ? 因為你 差額需要先備案的??

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快賬用戶5730 追問 2021-12-14 13:46

老師。我們開的是全額的普票,聽說也是可以享受差額征稅的呀

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齊紅老師 解答 2021-12-14 13:47

你好;? ? ? ?全額是一般計稅 ;差額計稅是需要? 按差額備案后開差額發(fā)票? ?

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你好; 可以申請差額征稅的; 旅游公司可以差額的
2021-12-14
差額納稅的話扣除的成本部分你們開出去還得開普票 差額部分開專票
2021-09-01
收到成本普票時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 856561.93 貸:銀行存款等 856561.93 開具差額征稅普票(856561.93 元)時: 此發(fā)票只是用于差額扣除的憑證,無需單獨進(jìn)行確認(rèn)收入和成本的賬務(wù)處理。一般只在申報納稅時進(jìn)行差額扣除計算。 開具專票(價稅合計 150000 元)時: 確認(rèn)收入: 借:銀行存款等 150000 貸:主營業(yè)務(wù)收入(150000÷1.06)141509.43 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(150000÷1.06×6%)8490.57
2024-11-11
小規(guī)模旅**業(yè)選擇差額征稅,收到的差額成本發(fā)票,在開具發(fā)票出去時,是按照扣除這張成本發(fā)票金額后的差額部分計算納稅。
2024-08-06
您好,這個是可以享受的,是可以的
2023-09-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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