你好; 可以申請(qǐng)差額征稅的; 旅游公司可以差額的

老師,我們公司是旅游行業(yè),這個(gè)季度開普票開了50萬了,成本支出有30萬;可以適用差額征稅嗎?我們平時(shí)開發(fā)票都是開的全額的普票,沒有開過差額的發(fā)票。
老師 您好 我們單位是旅行社,一般納稅人,我們有國內(nèi)的旅游資格證,旅游服務(wù)的差額征稅已經(jīng)申請(qǐng)通過了, 主營業(yè)務(wù)是接待國內(nèi)的游客到日本游學(xué) (沒有國際旅游資格證),我們給國內(nèi)的游客開出的旅游服務(wù)普票(收入票) 在申報(bào)增值稅時(shí),可以享受差額征稅嗎(成本費(fèi)用都是游客在日本發(fā)生的)謝謝
老師好,情況是我們是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),現(xiàn)在有兩個(gè)問題想請(qǐng)教 ①我們開出去的發(fā)票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說是5%,但是我看了一下資料,只是勞務(wù)派遣的差額征稅是5%,是我資料沒有查對(duì)么?有相關(guān)文件么? ②我們開出去的差額征稅的發(fā)票,上面標(biāo)注的差額,在當(dāng)季沒有收到全部發(fā)票怎么辦?怎么報(bào)稅呢?例如,7月給A公司開具1萬發(fā)票,備注差額9萬,但是截止9月30日,只收了4萬的發(fā)票,還有五萬的發(fā)票人家不給開,這種情況怎么申報(bào)呢?謝謝老師,
老師,我們是旅游業(yè)一般納稅人,選擇差額征稅,我們單位開出去的銷項(xiàng)發(fā)票有餐飲,住宿(有些在生活服務(wù)大類下面開出去了),稅務(wù)說一定要在旅游服務(wù)大類下面開出去的住宿,餐飲發(fā)票才能適用差額征稅,那我們?nèi)〉玫某杀景l(fā)票也需要都是在旅游服務(wù)大類下面的才可以作為差額征稅扣除項(xiàng)么?謝謝老師
請(qǐng)教各位老師一個(gè)問題:我們是小規(guī)模旅游行業(yè),開發(fā)票選擇享受的差額征稅,我們現(xiàn)在收到了一份差額成本發(fā)票,那我們現(xiàn)在開發(fā)票出去,是享受這張成本發(fā)票的差額剩下的部分呢還是是全額抵扣呢?
醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項(xiàng)目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項(xiàng)目怎么判定是否符合免稅呢?
將會(huì)計(jì)證給集團(tuán)房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數(shù)補(bǔ)助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買啊?
老師,這種個(gè)人開發(fā)票,代扣代繳個(gè)人所得稅,繳納的稅款,參不參與個(gè)人年收入不超過6萬就退稅?
如何每天核對(duì)吧臺(tái)酒水銷售情況
無票收入,和開發(fā)票收入有什么區(qū)別,納稅上怎么要求的


申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)呢老師
你好; 按照你們差額金額來報(bào) 增值稅的? 。這個(gè)學(xué)堂 有課程的?
增值稅主表上面填差額的收入嗎?但是我們開發(fā)票是開的全額的普票,這樣有影響嗎
你好; 是的;? 按照你差額來做銷售額的; 你要開差額發(fā)票了? ?
老師,我們開全額的普通發(fā)票,就不可以享受差額征稅了嗎
你好; 是的 。? ? ? 因?yàn)槟?差額需要先備案的??
老師。我們開的是全額的普票,聽說也是可以享受差額征稅的呀
你好;? ? ? ?全額是一般計(jì)稅 ;差額計(jì)稅是需要? 按差額備案后開差額發(fā)票? ?