你好,是的,暫估補(bǔ)原材料。然后再到產(chǎn)成品,最后結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品到主營業(yè)務(wù)成本
1、10月暫估: 借:原材料--鋼材 18000, 貸:應(yīng)付賬款--暫估 18000 2、11月紅沖: 借:原材料--鋼材 -18000, 貸:應(yīng)付賬款--暫估 -18000; 同時發(fā)票發(fā)票到: 借:原材料--鋼材 20000 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)2600 貸:應(yīng)付賬款--xx公司 22600 少結(jié)轉(zhuǎn)成本補(bǔ)成本? 借:主營業(yè)務(wù)成本 2000(20000-18000) 貸:庫存商品 2000 對的嘛?
原材料暫估少了補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本?借主營成本貸庫存商品?
請問一下,生產(chǎn)企業(yè),進(jìn)的原材料,直接借生產(chǎn)成本直接材料,貸記原材料。借主營業(yè)務(wù)成本貸記生產(chǎn)成本。暫估了很多庫存商品,可以直接借庫存商品貸記生產(chǎn)成本直接材料嗎?
郭老師, 之前年度暫估的原材料,借原材料,貸應(yīng)付賬款暫估, 領(lǐng)暫估的借庫存商品,貸生產(chǎn)成本, 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品, 今年沒到料,要怎么處理,需要調(diào)賬,調(diào)表嗎
7.8.9月都沒有流水,怎樣做賬報稅
老師,再問一下,一般納稅人購買互貿(mào)區(qū)小規(guī)模納稅人的商品,享受一抵九的增值稅優(yōu)惠政策里,這里的一般納稅人必須是加工行業(yè)購買的小規(guī)模納稅人的原材料,還是說一般納稅人是商貿(mào)行業(yè)也行,只要是互貿(mào)區(qū)里的小規(guī)模公司都行?
老師,以前年度賬務(wù)處理錯誤,實際這筆費用是政府補(bǔ)助收入直接支付的 借費用 貸庫存現(xiàn)金 應(yīng)該是 借應(yīng)收賬款 貸政府補(bǔ)助收入 借費用 貸應(yīng)收賬款 現(xiàn)在調(diào)整這個系統(tǒng)沒有調(diào)整以前年度損益科目,也沒有利潤分配-未分配利潤科目,只有一個累計結(jié)余科目 現(xiàn)在做紅沖 借庫存現(xiàn)金 貸累計結(jié)余 在做正確的分錄 借應(yīng)收賬款 貸政府補(bǔ)助收入 借費用 貸應(yīng)收賬款 但是月末接轉(zhuǎn)的時候這筆賬結(jié)轉(zhuǎn)不到始終不平衡,是什么原因
請問一下怎么理解第四問,不需要考慮第四個員工激勵收回的普通股嗎?
企業(yè)建廠房,外購電梯入固定資產(chǎn)還是長期待攤費用
老師,你好,請問學(xué)堂可以下用利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表編制現(xiàn)金流量表的公式表格嗎?
老師,互貿(mào)區(qū)的意義是什么?商品出了互貿(mào)區(qū)不都要正常交稅的嗎?
行李箱模具費用放入什么科目
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對方提供服務(wù),這個是計入預(yù)收賬款嗎?如果系預(yù)收賬款的會計分錄怎么寫用計增值稅嗎?借預(yù)收賬款2500,貸主營業(yè)務(wù)收入2475.25 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅24.75,是這樣寫會計分錄嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾?。?! 1、老師請幫忙分析一下生產(chǎn)分析,并寫結(jié)論,請補(bǔ)充附件解讀重點欄和指標(biāo)問題欄、影響程度欄、行動建議欄、責(zé)任部門欄,這些從報表看應(yīng)該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結(jié)系統(tǒng)日期,如果也是真實是本月的,可以讓其他部門寫補(bǔ)單申請單,然后取消凍結(jié)日期,立即讓她補(bǔ)單到當(dāng)月
就是還要補(bǔ)一宅借庫存商品,貸原材料這樣子嗎
嗯嗯,要的,你的理解是正確的
謝謝老師
不用客氣,祝您工作愉快