你好。對(duì)方收到錯(cuò)誤發(fā)票不能稅前扣除你好,對(duì)方收到錯(cuò)誤發(fā)票不能稅前扣除。
我要開(kāi)信息技術(shù)服務(wù)發(fā)票 單位寫(xiě)的是項(xiàng) 但要開(kāi)好幾張 我的發(fā)票數(shù)量是都填1還是填零點(diǎn)幾 讓那幾張數(shù)量加起來(lái)是1
發(fā)票上的數(shù)量單位,本來(lái)數(shù)量要填1項(xiàng),但數(shù)量填了4套,總額都是4000元,對(duì)開(kāi)票方有影響嗎
老師,我們是貿(mào)易公司,出口退稅發(fā)票工廠剛剛給我們開(kāi)出來(lái)了,但是我報(bào)錯(cuò)數(shù)量了,對(duì)方不肯重新開(kāi)說(shuō),說(shuō)把其中一張發(fā)票數(shù)量改了,但是這樣單價(jià)和前面開(kāi)的不一樣現(xiàn)在吧其中一張數(shù)量改了,但是金額和數(shù)量,對(duì)上的,會(huì)影響退稅嗎
老師,你好,就是經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票,數(shù)量那里填了1,但應(yīng)該是面積的數(shù)量,但對(duì)方已經(jīng)抵扣,不紅沖會(huì)有影響嗎
收到一張發(fā)票,規(guī)格型號(hào)名稱和單位都有,就是對(duì)方忘記開(kāi)數(shù)量了,數(shù)量是1,但是有對(duì)應(yīng)的合同可以證明數(shù)量,這樣的發(fā)票還要退回去嗎?
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這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開(kāi)發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開(kāi)13%的專票,能這個(gè)月開(kāi)了,下個(gè)月,再開(kāi)專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問(wèn)這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過(guò)委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒(méi)有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購(gòu)買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?