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老師,1月分有銷項無進(jìn)項,2月取得進(jìn)項,這樣的話1月的銷項能順延抵扣么

2022-02-20 13:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-20 13:40

您好,是不行的,因為1月份已經(jīng)申報了

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快賬用戶4103 追問 2022-02-20 13:42

老師,1月開出的發(fā)票有什么辦法能撤回么

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齊紅老師 解答 2022-02-20 13:43

只能通過紅沖的方式。

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快賬用戶4103 追問 2022-02-20 13:45

撤回且不繳納1月開出的增值稅,有辦法么

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齊紅老師 解答 2022-02-20 13:45

不能,就算你紅沖了,也是這個月繳納的

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快賬用戶4103 追問 2022-02-20 13:46

其他辦法沒有了么

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齊紅老師 解答 2022-02-20 13:46

沒有這個,因為都是聯(lián)網(wǎng)的。

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您好,是不行的,因為1月份已經(jīng)申報了
2022-02-20
您好,可以的,我們20號再申報,這樣3月1日勾選抵扣后繳稅款,只有8天的滯納金
2025-02-12
同學(xué),你好 要看所屬期,你現(xiàn)在是在2月份申報1月份所屬期的進(jìn)項
2025-02-17
你好1.? ? 一般納稅人 銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?。
2023-03-28
2月份開的是不能抵扣。
2022-04-15
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