你好1.? ? 一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?。
老師,1月份銷項稅6萬,進項稅額3000,實計有留底4萬,但是1月份賬務沒有做待抵扣4萬的分錄 2月份繳納2萬增值稅和附加稅 怎么進行賬務處理
一般納稅人 1月份 銷項稅20 進項稅19 上期留底2 1月份繳納增值稅0 2月份 銷項稅30 進項稅20-19+2=3元 上期留底3 1月份繳納增值稅30-5+3=28元 請問1月份跟2月份關于增值稅的會計分錄是什么的呢?
老師,我公司是制造業(yè)一般納稅人,1月份銷售15噸包裝紙,銷項25566元進材料進項稅是1萬8千多元,1月份公司購買了一輛汽車,進項稅2萬多。2月份申報時我能一次性把購買汽車的進項都抵扣了嗎?這樣這個月就留抵了,沒有稅負了。麻煩問一下老師這樣會引起稅務預警嗎?
老師好,公司為一般納稅人,1月份進項多于銷項,2月份用銷項把進項抵扣完了,1月和2月的會計分錄怎么做
一般納稅人,有抵扣進項稅額,進項和銷項,怎么做轉(zhuǎn)出,1月份已繳納稅金。分錄要怎么做
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
謝謝老師為我解答銷項稅額大于進項稅額的會計分錄。 老師,請問,1月份進項稅額大于銷項稅額,2月份用進項把銷項抵扣完了,這個分錄怎么做呢? 公司購買進項的分錄,我是這么做的: 借:主營業(yè)務成本 應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款XX公司 1月份的進項有1萬,銷項只有100,1月份我還需要做其他會計分錄嘛? 2月份繳納增值稅的時候,用1月份進項1萬抵扣了銷項100,這個分錄怎么做?
你好;? ?進項稅大于銷項稅;暫時不管 ;等著有稅費一起結(jié)轉(zhuǎn)即可?
老師,那我采購進項的會計分錄這么做可以嘛? 借:主營業(yè)務成本 應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款 我次月勾選認證的分錄以及用進項抵扣銷項免交增值稅的分錄怎么做?
你好; 你暫時不抵扣; 對的;? 認證后 :借進項稅貸應交稅費-待認證進項稅額
好的,老師,進項發(fā)票認證之后,進項1萬和銷項100之間的差額需要做賬務處理嗎?差額9900就放在那里是嘛?
你好;暫時不結(jié)轉(zhuǎn)哈; 因為你 留抵了?
明白了,謝謝老師
不客氣的; 滿意請給予評價?