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本月抵扣進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,我有2萬的進(jìn)項(xiàng)抵扣,1萬的銷項(xiàng)稅,但是我的進(jìn)項(xiàng)票不可能算的正好把這1萬的銷項(xiàng)稅抵扣完全,稅務(wù)上會(huì)不會(huì)給我留底

2020-09-30 10:31
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-30 10:33

按照正常的業(yè)務(wù)做,期末留底是很正常的

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快賬用戶6008 追問 2020-09-30 10:34

我上傳的多余的進(jìn)項(xiàng)抵扣,在增值稅申報(bào)表里,他會(huì)給我就到下月繼續(xù)抵扣么?

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按照正常的業(yè)務(wù)做,期末留底是很正常的
2020-09-30
同學(xué),您好! 稅負(fù)=繳納的增值稅/當(dāng)月的銷售收入,您剛剛給的條件沒法求稅負(fù)
2022-07-04
1、是的,形成期末留底稅額了,可以用于以后期間抵扣用。 2、月末形成期末留抵稅額的情形,是不需要做分錄的。
2019-09-18
你好;? 你適當(dāng)去抵扣 ; 因?yàn)槟阋紤]下增值稅稅負(fù)率的情況。 你一次性認(rèn)證太多 怕稅負(fù)率 太低 ;稅務(wù)局系統(tǒng) 預(yù)警查賬的?
2021-12-01
首先8月的時(shí)候,你要把1萬轉(zhuǎn)入留底科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-留抵進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 9月時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 6.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 5 應(yīng)交稅費(fèi)-留底 1 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交 0.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交 0.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.5
2021-10-20
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