你好,留底沒(méi)有影響的 一般會(huì)少抵扣一點(diǎn)交點(diǎn)稅
各位老師,我這個(gè)月有10多的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額才2萬(wàn)多,我要一次性抵扣完進(jìn)項(xiàng)好,還是每月按需抵扣?
#提問(wèn)#某地產(chǎn)項(xiàng)目交付后增值稅清算時(shí),賬面留存的進(jìn)項(xiàng)稅是可以混抵的,就是可以不分項(xiàng)目只要有進(jìn)項(xiàng)就可以抵。那么這個(gè)抵扣的金額可以自行選擇嗎?比如有1000萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),我可以全部抵掉,是不是也可以選擇只抵扣500萬(wàn)。
有么有那種情況,就是我11月征期忘了抵扣進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致稅款1000,我們一直沒(méi)有繳納,到十二月份征期的時(shí)候,我們多抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣留底出來(lái)的部分 可以去稅局協(xié)商 抵減11月份的1000塊錢的稅款嗎
老師還有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)您,就是我進(jìn)了10臺(tái)車,但我只賣了2臺(tái),我的進(jìn)項(xiàng)是不是只能勾選兩臺(tái)車的進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅可以一次性全部抵扣,我還以為是一個(gè)銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)一個(gè)進(jìn)項(xiàng)呢?如果型號(hào)等不一樣,也可以一次性全部抵扣嗎?這樣抵扣完后,后期的銷售就沒(méi)有可以抵扣的,全額繳稅了是嗎?
老師我還想問(wèn)一下我增值稅的時(shí)候,4月銷項(xiàng)稅2000,要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額2500,剩下的500可以在5月繼續(xù)抵扣是吧,那到年底要是有留抵稅額的話必須進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是留著2024年繼續(xù)抵扣??
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
不抵扣那么多可以嗎?
可是跨年了呢
可以的,多數(shù)公司會(huì)按照每次抵一點(diǎn),少交點(diǎn)稅這樣操作