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#提問#某地產(chǎn)項目交付后增值稅清算時,賬面留存的進項稅是可以混抵的,就是可以不分項目只要有進項就可以抵。那么這個抵扣的金額可以自行選擇嗎?比如有1000萬的進項,我可以全部抵掉,是不是也可以選擇只抵扣500萬。

2020-12-27 18:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-27 18:05

同學你好 比如有1000萬的進項,我可以全部抵掉,是不是也可以選擇只抵扣500萬。——是可以的;

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快賬用戶7261 追問 2020-12-27 23:38

那如果清算時進項大于銷項,是否增值稅和附加稅均無需繳納和計提入賬?

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齊紅老師 解答 2020-12-28 10:15

同學你好 進項大于銷項,是不需要交增值稅的;

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同學你好 比如有1000萬的進項,我可以全部抵掉,是不是也可以選擇只抵扣500萬?!强梢缘模?/div>
2020-12-27
你的進項可以勾選全部的,但是你需要抵扣多少勾選多少,不要多勾選,因為現(xiàn)在有增量留底退稅的政策,你的進項里面有留底 稅務(wù)局會找你們的, 你對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)的是銷售出去的,這兩臺 可以抵扣增值稅,不需要分項目抵扣的。
2022-11-17
同學你好 這個是可以的哦
2021-06-03
?你好,如果是5月份才開出來的發(fā)票,就說發(fā)票日期是5月份,那么你就只能在5月份以后去認證。
2023-05-15
你好1; 對的; 簡易計稅是按5% ; 不能抵扣進項稅哈 ;2.? 你如果抵扣;那么就是按9%?
2024-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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