你好 原來(lái)暫估紅沖,暫估多少?zèng)_多少,按發(fā)票入賬?
會(huì)計(jì)賬暫估入庫(kù)的商品(庫(kù)存軟件沒(méi)有入庫(kù)),發(fā)票回來(lái)的時(shí)候會(huì)計(jì)賬沖銷(xiāo)了暫估,庫(kù)存軟件錄入的庫(kù)存商品,現(xiàn)在庫(kù)存軟件的當(dāng)期購(gòu)進(jìn)金額和會(huì)計(jì)賬的有暫估這筆差額,請(qǐng)問(wèn)怎么處理
老師,材料采購(gòu)暫估入庫(kù)時(shí)單價(jià)估的比較低,現(xiàn)在實(shí)際收到的單價(jià)高,暫估的數(shù)量就比實(shí)際收到貨多,要怎么紅沖呢?
請(qǐng)問(wèn)老師、我 暫估的 庫(kù)存的 單價(jià)較高、但是現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)的夠沖銷(xiāo)暫估庫(kù)存的 數(shù)量,唯獨(dú)金額不夠沖銷(xiāo),這時(shí)要要怎么處理
老師,21年12月有100多萬(wàn)暫估,但是庫(kù)存商品沒(méi)有余額,現(xiàn)在1月要沖銷(xiāo)12月的暫估沒(méi)辦法繼續(xù),現(xiàn)在要怎么處理?
老師好,前期暫估的價(jià)格太高,庫(kù)存數(shù)量有,但是金額出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,要怎么處理
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
請(qǐng)問(wèn)老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務(wù)處理怎么做
請(qǐng)問(wèn)選用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表如何填寫(xiě)?
如果把23年預(yù)付的管理費(fèi)計(jì)入到其他收入中。到第2年結(jié)算管理費(fèi)用應(yīng)該怎么記賬?
請(qǐng)問(wèn)老師去年成立的公司需要做工商年報(bào)嗎?
我公司一職工,有兩處工資申報(bào)收入,現(xiàn)在在做匯算清繳時(shí),稅務(wù)局查到社保扣除超限額了,對(duì)方單位不配合提供證明?,F(xiàn)想的就是把超額的部分作為收入申報(bào),這在個(gè)稅系統(tǒng)怎么操作?
老師,那些都是我們的業(yè)務(wù),科目應(yīng)付賬款可以嗎
貿(mào)易型出口公司,請(qǐng)問(wèn)出口退稅,進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn)貨物,賣(mài)出100萬(wàn),HS海關(guān)編碼顯示退13%,應(yīng)退多少稅?
確認(rèn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的短期借款利息用啥科目
銷(xiāo)售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)有什么區(qū)別呢?
是這樣子的 老師,現(xiàn)在未沖的 數(shù)量夠了、但就是金額不夠
你好? 金額也是沖暫估的??
是的 啊 、問(wèn)題 是金額也是中暫估的 、但是數(shù)量就增多了
你好 暫估? 100? 金額? 500 沖 100和500? 這樣沖??