您好,暫估當(dāng)時是如何入賬的?
老師,21年12月有100多萬暫估,但是庫存商品沒有余額,現(xiàn)在1月要沖銷12月的暫估沒辦法繼續(xù),現(xiàn)在要怎么處理?
老師好,我1月份商品入庫由于沒有收到發(fā)票所以做了暫估入庫,1月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月份庫存商品為0?,F(xiàn)在6月份商品發(fā)票收齊,我沖暫估重新入庫,庫存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個怎么調(diào)整呢?
老師 請問 3月暫估的商品當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在沒有票,要紅沖掉 賬務(wù)處理怎么處理??? 暫估入庫的分錄 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 紅沖的賬務(wù)處理怎么弄啊
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
收入打進(jìn)法人私卡怎么辦
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
你好老師,投資款怎么做會計分錄
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
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專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,我先還需要做1月的暫估沖銷嗎?后期要這怎么處理
您好,為什么做了那么多的暫估?商品都賣出去了?還是?
商品賣出去,發(fā)票沒有進(jìn)來
那就等發(fā)票進(jìn)來后,再處理
老師,那1月就不沖銷了嗎?發(fā)票進(jìn)來又要怎么處理?
是的,等到發(fā)票進(jìn)來就沖銷,再做正確的分錄
可是發(fā)票進(jìn)來沖銷也不對啊,庫存就沒有余額
沖銷,一正一負(fù)=0,是對的?
老師,麻煩你寫一下沖銷的分錄
老師,你看庫存商品沒有余額,我沖銷是不是也要 借應(yīng)付賬款—暫估 貸庫存商品,這樣這樣做,庫存就為負(fù)數(shù)
借:應(yīng)付賬款—暫估 貸:應(yīng)付賬款
老師,貸方的應(yīng)付賬款是為什么?
收到發(fā)票,不是暫估應(yīng)付款了,是實際的應(yīng)付賬款了啊