不用的,借稅金及附加,貸銀行存款。
印花稅需要計(jì)提嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄
印花稅需要計(jì)提嗎?相關(guān)會(huì)計(jì)分錄怎么做
印花稅怎么做會(huì)計(jì)分錄需要計(jì)提嗎
印花稅需要計(jì)提么?會(huì)計(jì)分錄怎么做
印花稅需要計(jì)提嗎?印花稅支付的分錄計(jì)提的分錄怎么做?
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應(yīng)收款5萬,其他應(yīng)付款30萬,實(shí)收資本是0(認(rèn)繳出資額為 6萬);以前年度可彌補(bǔ)虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個(gè),將應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支,借 其他應(yīng)付款 30 貸 營業(yè)外收入 25貸 其他應(yīng)收款 5; 第二,借 營業(yè)外收入25 貸 本年利潤 25 第三 ,借 本年利潤25 貸 利潤分配-未分配利潤19 貸實(shí)收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應(yīng)交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個(gè)項(xiàng)目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項(xiàng)目余額還有1萬塊錢,目前與估計(jì)在六月產(chǎn)生開支,但是我在五月做匯算清繳時(shí)候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時(shí)間是去年1月到今年六月……
審計(jì)所出報(bào)告專項(xiàng)應(yīng)付款放在其他流動(dòng)負(fù)債,自己填財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)上放在長期應(yīng)付款可以嗎?
我公司是購買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒有抵扣的,請問下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們再從房屋中介那里租房子,由房屋中介把租金發(fā)票開給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請出口退稅的依據(jù)(首單退稅會(huì)要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒有什么退稅風(fēng)險(xiǎn)?比如說前面公司未繳納房產(chǎn)稅對我們有沒有影響,我懷疑他們沒有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開租金票給我們
在本月22號(hào)之前含22號(hào),都可以提交出口退稅嗎?過了征期是不是就要到下個(gè)月才能提交了?
請問老師,3月份的工資,在當(dāng)月時(shí)候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時(shí)候銀行沒劃走那么多錢,因?yàn)椴糠?月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實(shí)際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價(jià)值或公允價(jià)值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對應(yīng)的會(huì)計(jì)科目
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
計(jì)提個(gè)人所所得稅是借應(yīng)付職工薪酬還是應(yīng)付工資啊
你好 應(yīng)付職工薪酬。
計(jì)提個(gè)人所所得稅是借應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用工資啊
借管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸銀行存款。
還有就是我做分錄的時(shí)候,增值稅是直接寫借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款嗎
好,一般納稅人還是小規(guī)模的。
一般納稅人
每個(gè)月可能會(huì)有加計(jì)抵減和進(jìn)項(xiàng)稅
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款。
假如銷項(xiàng)稅是20 進(jìn)項(xiàng)是5 加計(jì)抵扣是0.5我要怎么做分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20減去5 加計(jì)扣除的自己單獨(dú)做借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除貸營業(yè)外收入借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
借轉(zhuǎn)出未交增值稅金額是用哪個(gè)?
你好,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,它就是一個(gè)科目。
問,這個(gè)意思就相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)是哪一個(gè)科目?應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
感覺好復(fù)雜啊
轉(zhuǎn)出未交增值稅,它就是一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),需要繳納增值稅的一個(gè)科目,相當(dāng)于是一個(gè)過渡的。
不可以直接做借已交稅金 貸銀行存款是吧
不可以的,這個(gè)已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,你們都是當(dāng)月繳納上一個(gè)月的。